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  • 2020-10-22 发布于四川
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(管理制度)建筑公司规章制度审计管理.pdf

(管理制度) 建筑公司规章 制度审计管理 十四、审计管理 内部审计管理办法 第壹章总则 第壹条为了加强和规范内部审计工作,保证 审计工作质量,明确审计责任,加大审计监督力 度,严肃财经纪律,建立健全企业自我约束机制, 根据《中华人民共和国审计法》、集团公司有关规 定和公司章程,制定本办法。 第二条内部审计是单位内部专职审计人员对 公司所属单位实施的内部监督。内部审计以国家 的财经法规、制度为主要依据,依法检查会计帐 目及其关联资产,对财务收支真实性、合法性、 效益性作出评价,分清经济责任,维护财经法纪, 改善运营管理,提高经济效益。 第三条内部审计业务上接受国家审计机关和 集团审计部门的指导,且向本单位主要负责人和 上级主管审计部门方案工作。 第四条本办法适用于北京城建壹建设工程 XX 公司所属的机关部门、项目经理部、分公司、 内部独立核算单位。 第二章组织机构和审计人员 第五条公司成立审计领导小组,公司总经理 任组长,总会计师任副组长,成员由审计部、运 营管理部、财务部、施工管理部等部门有关人员

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