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#@#@@#股份有限公司
经营性审计报告
(2011-2012 年度)
报告接收人
(下述名单为审计监察部提出,若管理层认为其他人也需得到此份
报告,请在下面空格处填列,审计监察部将会转交给相应部门及负责人)
审计目录
一、审计结论及建议
3
一)审计结论 3
二)审计建议 4
二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况
4
一)公司概况 4
二)组织结构 5
三)内部控制制度制定及执行情况 5
1、内部控制制度制定情况 5
2、内部控制制度执行情况 6
3、存货管理及流程抽查情况 7
4、融资租赁业务流程抽查情况 7
5、资金支付审批流程抽查情况 8
三、预算执行和绩效考核情况
9
一)2011 年至 2012 年公司预算考核情况 9
二)各部门2011 年收入、利润完成情况 9
三)各部门2012 年收入、利润完成情况 10
四)绩效考核 10
四、项目管理情况
10
五、财务报表事项抽查情况
12
一)货币资金/ 网银支付抽查情况 12
二)存货抽查情况 13
三)应收账款抽查情况 13
四)预付账款抽查情况 15
五)无形资产/知识产权抽查情况 15
根据《2012 年度内部审计工作计划》的安排,按照公司审计制度的
规定,审计监察部于 2013 年 月 25 日至2013 年 月 日对##进行了 2011
年度和 2012 年度经营性审计。本次审计的主要范围是对## 内部控制制
度制定及执行情况进行抽查、评价;对预算执行和绩效考核情况进行审
核、评价;对项目核算管理情况进行抽查、评价;对财务报表信息的真实
性、财产的完整性安全性进行抽查测试,重点抽查范围包括:货币资金管
理、存货管理、应收账款管理、预付账款管理和无形资产管理。在审计过
程中,我们实施了包括抽样检查、审核会计凭证及原始凭证、检查会计
账簿、收集相关制度流程及资料、核对相关纪录、访谈(询问)相关人员
等认为必要的审计程序。现将内部审计情况报告如下:
一、审计结论及建议
一)审计结论
## 自200 年成立以来,公司销售收入和净利润取到了连续增长的
好业绩,其中 2011 年及 2012 年实现销售收入 亿元,净利润 万元,实
现了较快发展;目前公司拥有发明专利 项,计算机软件著作权 项,经认
定的软件产品 项,国家重点新产品 项,火炬计划项目 1 项,北京市自
主创新产品 项。从管理、技术到市场、服务等各方面,公司的整体实力
和创新能力全面得到提升并进入了快速发展期,取得了较好的成绩,我
们认为取得成功的主要原因有以下几个方面:
一是自 2009 年##改制后,健全和完善了企 法人治理结构;通过员
工持股办法,将核心员工的利益与企业发展的长远利益结合在一起,保
持了核心团队的稳定;
二是公司主营产品定位准确;以总裁##@@为核心的团队团结紧
密,沟通有效;公司经营得到母公司的支持;
三是公司始终把技术创新和管理创新作为企 持续稳定发展的动
力,加强项目精细化管理,依靠自主研发不断提升核心竞争力,在最近
二年,得到了体现;
四是公司牢牢把握资金管理和效率主线,开展预算管理和绩效考核
,在资金安全和资产保值增值等方面取得了较好的成效。
二)审计建议
针对在审计中发现的问题,提出如下建议:
一是建议加强财务内部控制基础管理工作,如:尽快建立公司存货
管理制度、建立《销售管理制度》、财务软件增设进销存管理模块、针对
网上银行建立相应的监督管理制度等;
二是当前公司高管团队中管理岗位高管(如财务总监等)未到位,建
议公司管理团队中及时配备相应岗位高管,加强内部控制和全面风险管
理工作;
三是公司在融资租赁方面的业务,占用资金规模巨大,毛利单薄,
经审计,当前整个业务流程处理尚可,但在实际运作中发现无法规避全
部风险,由于该项业务的
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