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差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高销售部业务人 员的办事效率,特制定本制度。
一、办理程序
1、 出差人员必须事先填写“出差申请单” ,注明出差地 点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管
领导批准后方可出差。
2、 出差人员借款需持批准后的 “出差申请单”,填写“借 款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经 财务负责人审核,分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、 业务人员外出前需向公司财务借支出差款项,大区 经理当月可借5000元;区域经理(营销人员)当月可借3000 元。
4、 如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时,由 业务人员逐级报批到财务部,由公司部门负责人或内勤将再 借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户 方可使用。
5、 出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告, 并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
6、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请 单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可 报销差旅费。
7、 出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差 费,每一天按30元罚款,特殊情况除外。
8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则, 延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反 规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人 的责任。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费、餐费、市内 交通费以节约合理为前提。
岗位类
别
费用类型
车辆补贴
交通补贴
住宿标准(元
/天)
餐费
补贴
过 路 费
补贴
额度
可选交通工
具
补贴
额度
A
B
C
销售副 总
实 报
1元/公
里
飞机、火车、
汽车
30元/
天
大区经
理
实 报
1元/公
里
飞机、火车、
汽车
实报
实销
250
160
140
20元/
天
区域经
理
实 报
1元/公
里
飞机、火车、
汽车
实报
实销
160
140
120
20元/
天
20元/
天
注:1.食宿补贴项A为沿海发达城市和直辖市, B为省
会城市,C为内地市县。
车辆补贴中的“ 1元/公里”指油耗、停车费等费
用。
三、报销办法:
住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实 际住宿的天数计算报销。
3、 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行, 会见客户和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况, 须经分管领导批准后方可实报实销。
4、 住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出
差,按一个房间标准报支, 副总以上人员出差,可单独住宿。
交通费报销办法
1、 长途乘坐汽车或火车,按车票票据实报实销;
2、 对于自带车辆人员,按车辆补贴项实施(乘坐出租 车办事需经主管领导同意);
出差目的地偏远,没有公共交通工具的; 携有巨款或重要文件须确保安全的; 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; 陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的;3、 出差人员原则上不得乘座出租车,但下列情况除外:
出差目的地偏远,没有公共交通工具的; 携有巨款或重要文件须确保安全的; 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; 陪同重要客人外出的;
执行特殊业务或夜间办事不方便的;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
以上情况须请示部门领导同意后方可报销。
4、 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕 行。出差期间经领导批准顺道回探亲、办事及非工作需要的 参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事 假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管 领导同意后方可报销。
通讯费报销办法
根据实际出差天数各项报销。
(四)其他
1、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得 分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可 审核报销。
2、 出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿 发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复 印件作为审核依据。
3、 专职司机外出按 15元/百公里补助,行车途中的违 章罚款一律不准报销。每次外出内勤人员认真查抄里程表,
完成一次后需填写清楚。
4、 两人以上出差人员,在请小主管领导允许后,可就 随行高一级人员标准执行。
5、 外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食 住费用,市内交通费实报实销。会议费用中不含食宿时,按 前述标准予以补助。
四、 本制度由总经办负责解释。
五、 本制度自发布之日起生效。
上海锦拓化工有限公司
二。一四年一月二十二日 苗木供应合同书
甲方:
乙方:周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意, (以下简称甲方)从周至县哑柏镇绿星苗圃(以下简称乙方)购买银杏苗木, (用于渭政办发[2010]205号文件,渭南市区绿化),并
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