《销售部差旅费报销管理制度》.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
差旅费报销管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高销售部业务人 员的办事效率,特制定本制度。 一、办理程序 1、 出差人员必须事先填写“出差申请单” ,注明出差地 点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管 领导批准后方可出差。 2、 出差人员借款需持批准后的 “出差申请单”,填写“借 款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经 财务负责人审核,分管领导审批、总经理批准后方可借款。 3、 业务人员外出前需向公司财务借支出差款项,大区 经理当月可借5000元;区域经理(营销人员)当月可借3000 元。 4、 如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时,由 业务人员逐级报批到财务部,由公司部门负责人或内勤将再 借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户 方可使用。 5、 出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告, 并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。 6、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请 单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可 报销差旅费。 7、 出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差 费,每一天按30元罚款,特殊情况除外。 8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则, 延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反 规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人 的责任。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费、餐费、市内 交通费以节约合理为前提。 岗位类 别 费用类型 车辆补贴 交通补贴 住宿标准(元 /天) 餐费 补贴 过 路 费 补贴 额度 可选交通工 具 补贴 额度 A B C 销售副 总 实 报 1元/公 里 飞机、火车、 汽车 30元/ 天 大区经 理 实 报 1元/公 里 飞机、火车、 汽车 实报 实销 250 160 140 20元/ 天 区域经 理 实 报 1元/公 里 飞机、火车、 汽车 实报 实销 160 140 120 20元/ 天 20元/ 天 注:1.食宿补贴项A为沿海发达城市和直辖市, B为省 会城市,C为内地市县。 车辆补贴中的“ 1元/公里”指油耗、停车费等费 用。 三、报销办法: 住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实 际住宿的天数计算报销。 3、 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行, 会见客户和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况, 须经分管领导批准后方可实报实销。 4、 住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出 差,按一个房间标准报支, 副总以上人员出差,可单独住宿。 交通费报销办法 1、 长途乘坐汽车或火车,按车票票据实报实销; 2、 对于自带车辆人员,按车辆补贴项实施(乘坐出租 车办事需经主管领导同意); 出差目的地偏远,没有公共交通工具的; 携有巨款或重要文件须确保安全的; 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; 陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的;3、 出差人员原则上不得乘座出租车,但下列情况除外: 出差目的地偏远,没有公共交通工具的; 携有巨款或重要文件须确保安全的; 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; 陪同重要客人外出的; 执行特殊业务或夜间办事不方便的; (1) (2) (3) (4) (5) 以上情况须请示部门领导同意后方可报销。 4、 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕 行。出差期间经领导批准顺道回探亲、办事及非工作需要的 参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事 假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管 领导同意后方可报销。 通讯费报销办法 根据实际出差天数各项报销。 (四)其他 1、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得 分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可 审核报销。 2、 出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿 发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复 印件作为审核依据。 3、 专职司机外出按 15元/百公里补助,行车途中的违 章罚款一律不准报销。每次外出内勤人员认真查抄里程表, 完成一次后需填写清楚。 4、 两人以上出差人员,在请小主管领导允许后,可就 随行高一级人员标准执行。 5、 外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食 住费用,市内交通费实报实销。会议费用中不含食宿时,按 前述标准予以补助。 四、 本制度由总经办负责解释。 五、 本制度自发布之日起生效。 上海锦拓化工有限公司 二。一四年一月二十二日 苗木供应合同书 甲方: 乙方:周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意, (以下简称甲方)从周至县哑柏镇绿星苗圃(以下简称乙方)购买银杏苗木, (用于渭政办发[2010]205号文件,渭南市区绿化),并

文档评论(0)

tangtianbao1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档