隐患排查治理方案.docx

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隐患排查治理方案 隐患排查治理方案: 1.1目的:检查生产安全管理制度的执行情况,及时发现、分析隐患,采取预防措施,防止事故发生,确保公司、员工生命财产安全。 1.2范围: 1.2.1安全管理:生产安全责任制、安全管理制度和安全管理基础工作的落实及执行情况; 1.2.2环保、工艺、设备、用电、消防、检维修、车辆运输和职业卫生等。 1.3排查方法:日常安全检查。 1.4要求: 1.4.1对排查出的事故隐患进行评估分级,分一般事故隐患和重大事故隐患。 (1)一般事故隐患:危害和整改难度较小,发现后能够立即整改消除的隐患。 (2)重大事故隐患:危害和整改难度较大,需要全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能消除的隐患,或者因外部因素影响致使企业自身难以消除的隐患。 1.4.2各级部门对查出的隐患要逐项制订整改方案,做到“三定”(定方案、定责任人、定完成期限)。 (1)对于一般事故隐患,由各部门负责人组织本部门相关人员立即整改。 (2)重大事故隐患应由公司生产安全领导小组牵头组织评估,明确隐患等级、影响程度、范围,制定落实整改措施、资金、目标和方案。 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:治理目标和任务;采取的方法和措施; 经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理时限和要求;安全防范措施和应急预案。 1.4.3在事故隐患治理过程中,责任部门应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。 1.4.4在隐患治理完成后安全员组织对治理情况进行验证和效果评估。 1.4.5检查组成员: 制订/时间: 批准/时间: 安全检查表 检查时间: 年 月 日 检查依据 浙江百安医疗科技有限公司安全生产管理制度、隐患排查治理方案 检查方法 日常安全检查 检查项目 安全管理、现场安全 序号 检查内容 存在问题 检查结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 被查部门/人员(签字) 检查单位/人员(签字) 审核人(签字) 注:检查结果:符合√,不符合×。签名时,请务必本人手签。 事故隐患等级评审/评价记录表 内 容 组织部门 时 间 地点 方式 □会议 □其他 评审/评价情况概要: 对 年 月 日安全检查表(分类汇总后)呈现的隐患等级进行评审/评价。 结论(一一列举): 评审人员(签名) 批准人(签名)/时间 事故隐患整改通知单 问题或隐患内容 隐患等级 完成期限 年 月 日 责任部门 检查人员 安全部门建议/要求: 1、建议: 2、要求:请 必须于 年 月 日 制定整改计划,整改前采取有效防范措施。 制订/时间: 批准/时间: 整改措施实施情况(原因分析及整改措施): 责任部门/时间: 验证结论: 验证/时间: 审核/时间: 重大事故隐患整改台帐 编号 隐患名称 所在部位 评审 结论 评审时间 整改信息(措施、完成时间) 责任部门/整改负责人 验证结果 验证人 备注

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