公司费用报销管理制度.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE 1 公司费用报销管理制度 一、目的 为规范公司费用报销流程,加强公司的财务管理工作。严控费用成本,统一各部门的报销程序及规定,并提高财务工作效率及管理水平。根据国家相关法规的规定及公司现有各项管理制度,并结合本公司的实际情况特制定完善本制度。 二、报销时间及时效性 为反映当月实际利润,当月发生的费用,尽量在当月取得发票,并在当月入账。出差费用报销,经办人须在出差回公司后一周内填制好单据及时递交财务核销。如遇特殊情况不能及时报销的须书面说明,经相关负责人签字另行处理。对无故拖延报账时间及跨月的,财务可不予受理。 三、发票要求及填制费用报销单要求 (一)发票要求:发票是入账的合法依据,报销时必须使用税务局发行的真发票,假发票、收据等其他凭据不能作为入账依据。发票抬头必须是公司全称,如:深圳市宝胜志远科技有限公司,不允许抬头为“个人”或某员工姓名,飞机票、手机话费用发票除外。其余一律填写公司的全称,经办人无法确定票据抬头的,应及时向财务部相关人员咨询。对于开票信息不合规范的,一律退单处理。 从公司、企业或其它营利性组织取得的发票,必须是税务部门监制,发票上须盖有收款单位的财务专用章或发票专用章。 从行政机关、事业单位或其它非营利性组织取得的收款收据,必须带有财政部门或相关机构的收据监制章。 费用报销必须以真实、合法、合理的原始票据为依据,对于不真实不合法的原始票据或与报销业务内容不相关的票据,财务采取退单处理。 (二)费用报销单填制要求: 报销要求:报销单据需按部门、项目、类别分别填写,收据与发票、车票必须分开填写,材料与差旅费分开填写报销单等。 费用分类:资产类支出与费用类支出应分开报销,即同一张报销单中,不允许资产采购与费用同时报销。费用类别也应在费用报销单逻列清楚,用简短字写明用途。 填制要求:填制费用报销单字迹工整、金额不得涂改,大小写金额必须一致相符,相关内容应填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。 具体填写说明: 在“报销部门”处填写所属的部门,如财务部、工程部等 日期如实填写填单日期; “用途”栏此处填写现金支出的用途,按不同项目分别填列,简洁写明类别,在备注栏上可做详细说明。 “金额”此处填写实际发生的金额; “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方如有空栏的,需划线注销; “金额大写”此处填写合计的大写金额,基报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内画叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零时,需在百位数写零,如合计金额850.80元,在此行填写:拾 万? 仟 捌 佰 伍 拾 零 元 捌 角 零 分 人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 单据及附件共多少张,张数填好,保证单据的完整性, 费用报销单右下角的“报销人”处用正楷字签字; (三)票据粘贴规范:粘贴需要报销的原始单据。发票及相关附件粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,折齐、整平原始单据的边角,粘贴后不能超过费用报销单的范围,票据分类粘贴并正面朝上,粘贴时一定要从后往前贴,一张压一张(错开贴),保证每张原始单据都粘贴单上,直到贴完为止。票据粘贴顺序和报销单上所列项目顺序尽量保持一致,方便审核。 1.深圳市内的公务,原则上只能乘坐公共交通工具,并实报实销,特殊情况需要乘坐出租车的,应报请领导审批同意,否则不可报销; 2.职责 经办人:负责费用单据的整理、粘贴、填写报销单。 业务审核人:负责审核费用的真实性和必要性。 财务审核人: (1)负责审核报销单据金额的正确性、填写的规范性、费用的时效性、发票的合法性。 (2)负责受理后报销单据(包括收到银行传递的各种费用性付款单据)的传递审批及全程跟踪。 (3)负责按照本规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照本规定的要求更正、补充。 (4)财务审核人:负责在各自授权的范围内审核费用的合法性、标准的合规性、报销依据的完整性,对异常费用提出审核意见。 (5)会计:负责稽核出纳、财务审核人、审批人是否按规定执行。 审批人:负责在授权的范围内签批单据。 四、流程 五、采购报销特殊规定 5.1 采购报销须附: 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4月结结算单或费用报销单:属于供应商月结的,由采购对账填请款单;属于现金采购的,由采购员填写费用报销单 5.1.5 六、责任追究 6.1 对于费用报销未按规定时限执行的,经办人和业务部门可进行投诉。 6.2 如发现报销人篡改、涂改、重复报销及其他违法违纪报销的,公司要及时收回多报金额,并视情节轻

文档评论(0)

lihuamei118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档