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公司费用报销管理制度
一、目的
为规范公司费用报销流程,加强公司的财务管理工作。严控费用成本,统一各部门的报销程序及规定,并提高财务工作效率及管理水平。根据国家相关法规的规定及公司现有各项管理制度,并结合本公司的实际情况特制定完善本制度。
二、报销时间及时效性
为反映当月实际利润,当月发生的费用,尽量在当月取得发票,并在当月入账。出差费用报销,经办人须在出差回公司后一周内填制好单据及时递交财务核销。如遇特殊情况不能及时报销的须书面说明,经相关负责人签字另行处理。对无故拖延报账时间及跨月的,财务可不予受理。
三、发票要求及填制费用报销单要求
(一)发票要求:发票是入账的合法依据,报销时必须使用税务局发行的真发票,假发票、收据等其他凭据不能作为入账依据。发票抬头必须是公司全称,如:深圳市宝胜志远科技有限公司,不允许抬头为“个人”或某员工姓名,飞机票、手机话费用发票除外。其余一律填写公司的全称,经办人无法确定票据抬头的,应及时向财务部相关人员咨询。对于开票信息不合规范的,一律退单处理。
从公司、企业或其它营利性组织取得的发票,必须是税务部门监制,发票上须盖有收款单位的财务专用章或发票专用章。
从行政机关、事业单位或其它非营利性组织取得的收款收据,必须带有财政部门或相关机构的收据监制章。
费用报销必须以真实、合法、合理的原始票据为依据,对于不真实不合法的原始票据或与报销业务内容不相关的票据,财务采取退单处理。
(二)费用报销单填制要求:
报销要求:报销单据需按部门、项目、类别分别填写,收据与发票、车票必须分开填写,材料与差旅费分开填写报销单等。
费用分类:资产类支出与费用类支出应分开报销,即同一张报销单中,不允许资产采购与费用同时报销。费用类别也应在费用报销单逻列清楚,用简短字写明用途。
填制要求:填制费用报销单字迹工整、金额不得涂改,大小写金额必须一致相符,相关内容应填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。用胶水粘贴附件,不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的,财务部门作退回处理。
具体填写说明:
在“报销部门”处填写所属的部门,如财务部、工程部等
日期如实填写填单日期;
“用途”栏此处填写现金支出的用途,按不同项目分别填列,简洁写明类别,在备注栏上可做详细说明。
“金额”此处填写实际发生的金额;
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方如有空栏的,需划线注销;
“金额大写”此处填写合计的大写金额,基报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内画叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零时,需在百位数写零,如合计金额850.80元,在此行填写:拾 万? 仟 捌 佰 伍 拾 零 元 捌 角 零 分
人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
单据及附件共多少张,张数填好,保证单据的完整性,
费用报销单右下角的“报销人”处用正楷字签字;
(三)票据粘贴规范:粘贴需要报销的原始单据。发票及相关附件粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,折齐、整平原始单据的边角,粘贴后不能超过费用报销单的范围,票据分类粘贴并正面朝上,粘贴时一定要从后往前贴,一张压一张(错开贴),保证每张原始单据都粘贴单上,直到贴完为止。票据粘贴顺序和报销单上所列项目顺序尽量保持一致,方便审核。
1.深圳市内的公务,原则上只能乘坐公共交通工具,并实报实销,特殊情况需要乘坐出租车的,应报请领导审批同意,否则不可报销;
2.职责
经办人:负责费用单据的整理、粘贴、填写报销单。
业务审核人:负责审核费用的真实性和必要性。
财务审核人:
(1)负责审核报销单据金额的正确性、填写的规范性、费用的时效性、发票的合法性。
(2)负责受理后报销单据(包括收到银行传递的各种费用性付款单据)的传递审批及全程跟踪。
(3)负责按照本规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照本规定的要求更正、补充。
(4)财务审核人:负责在各自授权的范围内审核费用的合法性、标准的合规性、报销依据的完整性,对异常费用提出审核意见。
(5)会计:负责稽核出纳、财务审核人、审批人是否按规定执行。
审批人:负责在授权的范围内签批单据。
四、流程
五、采购报销特殊规定
5.1 采购报销须附:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4月结结算单或费用报销单:属于供应商月结的,由采购对账填请款单;属于现金采购的,由采购员填写费用报销单
5.1.5
六、责任追究
6.1 对于费用报销未按规定时限执行的,经办人和业务部门可进行投诉。
6.2 如发现报销人篡改、涂改、重复报销及其他违法违纪报销的,公司要及时收回多报金额,并视情节轻
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