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《中国卫生经济》第42卷 第6期(总第484期)2023年6月 □ 财会与审计? ACCOUNTINGANDAUDITING
基于协同理论的公立医院内部审计建设路径分析*
霍晓霞① , 徐向昕① , 周金娥① , 杜嫣然① , 姜民杰①
摘 要 目的:研究公立医院内部审计建设的优化路径。方法:调查公立医院内部审计面临的问题,将协同理论应用于 医院内部审计建设。结果:基于协同理论,以多方协同共建的理念共识为引领,建立公立医院审计内部主体和外部主体协同 运作模式。结论:应用协同理论构建高效权威的公立医院审计监督体系,助力公立医院高质量发展。
关键词 公立医院;内部审计;协同理论
中图分类号 R1-9;F239 文献标志码 A 文章编号 1003-0743(2023)06-0084-04
Discussion
Discussion on the Construction Path of Internal Audit in Public Hospitals Based on Synergy Theory/HUO Xiao-xia, XUXiang-xin, ZHOUJin-e, et al.//Chinese Health Economics, 2023,42(6):84-87
Abstract Objective:To study the optimization path of internal audit construction in public hospitals. Methods: Investigating the issues faced by hospital internal audit and applying the synergy theory to the construction of hospital internal audit. Results:A collaborative operation mode of internal and external subjects of hospital audit should be formed based on the synergy theory and led by the conceptual consensus of multi-party collaboration. Conclusion:Applying synergy theory to build an efficient and authoritative audit supervision system of public hospitals to assist hospitals in developing with high quality.
Keywords public hospital; internal audit; synergy theory
First-author’s address Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan, 250021, China
Corresponding author JIANGMin-jie, E-mail:minjiej@
内部审计作为公立医院内部监督体系的重要组成 部分, 是推进医院治理能力现代化的利器。 当前, 公 立医院进入高质量发展阶段, 对内部审计建设与职能 发挥提出了更高要求, 审计要积极推进自身高质量发 展 , 在审计理念、 审计手段、 审计管理上改革创新, 建立集中统 一 、全面覆盖、 高效权威的审计监督体 系。本研究依托协同理论基础, 探讨公立医院内部审 计建设优化路径。
1 公立医院内部审计面临的问题与困境
2022年8月,本研究通过方便抽样, 向山东省部分 三级公立医院的审计部门负责人调查了解医院内部审 计现状。 本研究共发放问卷 58份, 有效问卷回收率 100% 。 58家 三 级 公 立 医 院 中 , 国 家 级 医 院 2家 (3.5%)、 省级医院 19家 (32.8%)、 市级医院 37家 (63.8%)。调查发现, 近年来,公立医院内部审计普遍 得到重视和加强, 较好地发挥了促进医院规范管理、 完善内控、 防范风险和提质增效等作用, 但医院间发 展不平衡, 且存在一些共性问题导致内部审计作用发 挥不充分, 内部审计建设急需进一步完善。在组织机 构方面, 内审机构独立性权威性需要加强, 个别公立 医院尚未设置独立内审部门(5.2%)、 内审工作未由主
*基金项目:山东省
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