内部质量管理体系审核报告.docxVIP

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  • 2023-07-29 发布于山东
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内部质量管理体系审核报告 编号:QR/QXT-009 审核目的为外部审核作准备,体系运行以来第一次内部审核,检查质量体系的有效性 审核范围 所有部门 审核依据 ×ISO9001:2000×工厂质量管理体系文件 ×合用法律法例×顾客投 诉 审核日期 编制人 编制日期 质量管理体系内部审核综述 一、不合格数量、散布、性质统计剖析情况 不合格项一项,出现在车间。其问题为一般不切合。 二、质量管理体系运行状况评论 结论: 总的来讲,质量体系的运行是比较适宜、有效的,但由于在实施方面各类职工对证量管理体系的理解还不深,对标准的要求还理解不够、履行的力度不够,这就要求全员对证量体系还需要持续加深理解,严格履行,不断的为工厂的持续改良和提高做贡献。 三、成效及表扬 各部门按照体系履行情况基本切合标准要求,但还得再接再利完善全厂质量管理体系并进行持续改良。 No.问题点纠正、预防举措达成期限负责人检查人 产品表记工作的不合格产品放置 实施较差  在标有不合格标 记,未表记的产品 实时表记 赏罚 建议  无 审核组长:  批厂长: 准 意 见 备 注

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