ISO9001-2015内审检查表汇编.pdfVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

ISO9001-2015质量管理体系程序文件范例

文件名称:ISO9001内审检查表(各部门)生效日期:2021-03-03

文件编号:页数1/34生效版本:C0

文件制修订记录

NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次

12013-03-01-新制订A0

22021-03-032021/3/3全面升级C0

核准审核制订

ISO9001-2015质量管理体系程序文件范例

文件名称:ISO9001内审检查表(各部门)生效日期:2021-03-03

文件编号:页数2/34生效版本:C0

目录

1.ISO9001管理层内审检查表

2.ISO9001管理者代表内审检查表

3.ISO9001行政部内审检查表

4.ISO9001经营部内审检查表

5.ISO9001生产部内审检查表

6.ISO9001生产设备课内审检查表

7.ISO9001下属子公司分公司内审检查表

8.ISO9001安全环保部内审检查表

9.ISO9001财务科内审检查表

10.ISO9001综合办公室内审检查表

11.ISO9001总经理室内审检查表

12.ISO9001品质部内审检查表

13.ISO9001货仓部内审检查表

14.ISO9001采购部内审检查表

ISO9001-2015质量管理体系程序文件范例

文件名称:ISO9001内审检查表(各部门)生效日期:2021-03-03

文件编号:页数3/34生效版本:C0

ISO9001内审检查表

被审核部门总经理/管代受审核代表

审核检查内容评价备注

标准章号4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3

4.11)当前公司经营环境:外部;内部☐符合☐不符合

2)对质量工作的影响☐其它问题:

1)请列举公司重要的相关方;☐符合☐不符合

4.22)对他们的需求和期望的了解☐其它问题:

☐符合☐不符合

4.31)当前质量管理体系范围☐其它问题:

1)公司建立了哪些重要过程,这些过程☐符合☐不符合

4.4是否策划了规范,实施了控制;☐其它问题:

2)提供并查阅公司有效文件清单

1)总经理请介绍如何履行对质量管

文档评论(0)

专职从事安全评价,应急预案,安全生产标准化,涉路安全评价,管道跨越专项安全评价,社会稳定风险分析,安全咨询等。

1亿VIP精品文档

相关文档