2026年医院审计工作总结及工作计划.docx

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2026年医院审计工作总结及工作计划

2026年,我院审计工作在医院党委的统筹领导下,紧密围绕“规范经济运行、防范管理风险、提升服务效能”核心目标,以《卫生健康系统内部审计工作规定》《公立医院内部控制管理办法》等政策为指引,聚焦财务收支、基建工程、设备采购、医保资金、科研经费等关键领域,全年共开展各类审计项目127项(其中常规审计98项、专项审计29项),涉及资金总额约13.6亿元,提出审计建议213条,推动立行立改问题187项,建立完善制度12项,审减不合理支出4268万元,超额完成年度审计覆盖率不低于85%的目标,为医院高质量发展提供了坚实的监督保障。

一、2026年审计工作主要成效与具

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