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2026年资源回收公司再生产品性能测试评价管理制度
第一章总则
第一条目的
为规范公司再生产品性能测试评价工作,精准把控再生产品质量,确保产品符合国家、行业标准及客户需求,提升产品市场竞争力,防范质量风险,结合资源回收行业再生产品(含废金属、废塑料等再生制品)特性及公司实际生产经营情况,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有再生产品的性能测试评价工作,涵盖再生金属型材、再生塑料颗粒、再生五金配件等各类再生产品;涉及测试评价全流程,包括样品取样、制备、测试、数据记录、结果评价、报告编制及不合格产品处置等环节;参与测试评价的质量部门、测试人员、生产部门、技术部门等相关部门及人员均适用本制度。
第三条基本原则
合法合规原则:严格遵循《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规,测试评价标准、流程及结果判定均符合国家强制性标准、行业推荐性标准及客户约定要求。
科学公正原则:采用科学规范的测试方法与设备,确保测试数据真实、准确、可追溯,结果评价客观公正,不掺杂主观意愿,杜绝弄虚作假行为。
全程可控原则:建立“取样-测试-评价-处置”全流程管控机制,明确各环节责任主体,细化操作要求,确保测试评价工作有序高效推进,及时发现并解决产品质量问题。
精准适配原则:结合再生产品用途、客户需求及应用场景,针对性设定测试项目与评价标准,兼顾产品质量合规性与实际使用适配性,提升客户满意度。
第四条管理职责
质量部门:作为测试评价工作牵头部门,负责制度制定、修订与解释,组织开展产品取样、测试、结果评价及报告编制,建立测试评价档案,管理测试设备与试剂,监督不合格产品处置,组织测试人员培训与考核。
技术部门:负责制定再生产品测试评价标准及操作规范,提供技术支持,协助解决测试过程中的技术难题,参与不合格产品原因分析及整改方案制定,优化测试方法与评价指标。
生产部门:配合质量部门开展样品取样工作,提供生产工艺参数及产品基础信息,落实不合格产品的返工、报废等处置要求,整改生产环节导致的质量问题。
销售部门:反馈客户对产品性能的需求与投诉,提供客户约定的测试标准,协助传递测试评价结果,对接客户对产品质量的疑问。
财务部:负责测试评价经费的预算编制、审核拨付,涵盖设备购置、校准、试剂采购、人员培训等费用,确保经费专款专用,规范经费使用流程。
公司管理层:负责审批测试评价标准、重大质量问题处置方案及经费预算,监督测试评价工作落实情况,协调内外部资源解决质量管控难题。
测试人员:严格遵守测试操作规范,熟练掌握测试设备使用方法,如实记录测试数据,准确出具测试评价结果,保守测试相关信息,参与设备维护与校准。
第二章测试评价范围与标准
第五条测试评价范围
再生金属类产品:涵盖废钢、废铜、废铝等再生金属型材、铸件及五金配件,测试项目包括物理性能(硬度、强度、延展性、耐磨性等)、化学性能(成分纯度、杂质含量、耐腐蚀性等)、外观质量(尺寸偏差、表面缺陷、色泽均匀度等)及使用性能(装配适配性、承重能力等)。
再生塑料类产品:涵盖再生塑料颗粒、再生塑料管材、再生塑料配件等,测试项目包括物理性能(密度、拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度等)、化学性能(环保指标、耐老化性、耐温性等)、外观质量(颗粒均匀度、色泽、杂质含量等)及使用性能(密封性、抗压性等)。
其他再生产品:根据产品类型及用途,针对性设定测试项目,确保覆盖产品核心性能指标,满足质量管控与客户需求。
第六条测试评价标准
法定标准:优先遵循国家强制性标准(GB)、行业标准(HB),如再生金属纯度标准、再生塑料环保指标标准等,确保产品合规性。
约定标准:客户对产品性能有明确要求的,按客户提供的测试标准、技术协议执行;无明确约定的,按公司内部制定的再生产品质量标准执行,内部标准不得低于法定标准要求。
标准更新:技术部门定期跟踪国家、行业标准更新动态,及时修订公司内部测试评价标准;客户标准变更的,同步调整测试要求,报管理层审批后执行,并通知相关部门。
第三章测试评价流程
第七条样品取样与制备
取样:生产部门完成一批次产品生产后,及时通知质量部门取样;测试人员按取样规范,从该批次产品中随机抽取代表性样品,取样数量、部位、方法需符合测试标准要求,确保样品覆盖全批次产品质量情况;取样后填写《再生产品取样记录表》,注明产品名称、批次、取样时间、取样人、样品数量等信息,由生产部门负责人签字确认。
制备:测试人员按测试项目要求制备样品,去除样品表面杂质、缺陷部位,切割、打磨至测试所需尺寸与形态;制备过程中需避免样品污染、损坏,确保样品状态符合测试要求;制备完成后,将样品编号登记,妥善存放,做好标识。
第八条测试实施与数据记录
测试前准备:测试人员检查测试设备运行状态,确保设备正常;核对试剂、耗材有
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