2025年财务报账不齐整改措施和今后工作计划.docx

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2025年财务报账不齐整改措施和今后工作计划

为全面提升财务管理规范化水平,切实解决2024年度财务报账不齐、流程不顺畅等突出问题,结合上级部门专项检查反馈意见及本单位实际业务场景,现针对报账不齐问题开展系统性整改,并制定2025年度及后续长期工作计划如下:

一、报账不齐问题的根源剖析

通过对2024年1-12月财务报账数据的全量梳理(涉及业务部门12个、报销单据2376份、总金额4268万元),结合业务部门访谈、流程节点追踪及系统日志分析,报账不齐问题主要表现为:单据缺失率12.3%(其中发票遗漏占比41%、审批签字不全占比33%、附件清单不符占比26%);跨月未结报事项占比18.7%

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