2026年行政单位财务报告存在问题及下一步工作计划.docx

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2026年行政单位财务报告存在问题及下一步工作计划

2026年,我单位严格执行《行政单位财务规则》及相关财经法规,围绕中心工作强化财务保障,全年预算执行率92.3%,较上年提升1.8个百分点,基本支出和项目支出结构进一步优化。但通过年度财务审计、内部自查及财政部门专项检查反馈,仍存在部分亟待解决的突出问题,需在下一步工作中重点攻坚。

一、当前财务工作存在的主要问题

(一)预算管理的精准性与执行刚性有待提升

一是预算编制与实际需求存在偏差。部分项目预算编制依赖历史数据简单递增,未充分结合年度重点工作任务动态调整。例如,“智慧政务系统运维”项目年初预算120万元,因年中系统功能扩展

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