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- 2026-04-10 发布于广东
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宠物寄养服务公司外部审计配合管理制度
第一章总则
第一条为规范宠物寄养服务公司外部审计配合管理工作,明确外部审计配合职责、流程与要求,保障外部审计工作高效、顺利开展,维护公司合法权益,确保审计资料真实、完整、合规,符合国家审计法、会计法及行业监管要求,结合公司财务管理制度,制定本制度。
第二条本制度适用于公司接受各类外部审计机构开展的审计工作,包括会计师事务所财务审计、税务机关税务审计、监管部门专项审计、银行资信审计、投融资尽职调查等全部外部审计与核查工作,适用于财务部、管理层、各业务部门及全体配合审计工作的人员。
第三条外部审计配合管理遵循依法合规、积极配合、真实准确、保密安全、高效协同、及时整改的基本原则,坚持“统一对接、专人负责、资料齐全、全程配合”,结合宠物寄养行业财务特点,规范外部审计配合全流程工作。
第四条公司外部审计配合工作实行管理层统筹、财务部牵头、各部门协同的工作机制,所有外部审计事项统一由财务部对接,严禁任何部门、个人私自对接外部审计机构、提供虚假审计资料。
第五条本制度旨在明确外部审计配合的职责分工、准备工作、现场配合、沟通整改、保密管理要求,解决配合不积极、资料不齐全、沟通不顺畅、整改不及时等问题,保障外部审计工作顺利完成,维护公司良好的经营与信用形象。
第二章外部审计适用场景与职责分工
第六条法定财务审计,公司年度财务报表审计、工商年检审计
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