2026年固定资产自查报告.docxVIP

  • 2
  • 0
  • 约6.52千字
  • 约 16页
  • 2026-07-30 发布于四川
  • 举报

2026年固定资产自查报告

一、自查工作总体开展情况

为进一步规范固定资产全生命周期管理,夯实资产账实相符基础,堵塞管理漏洞、提高资产使用效益,根据《行政事业单位国有资产管理办法》《企业会计准则第4号——固定资产》及本单位《固定资产管理实施细则(2025修订版)》要求,由资产财务部牵头,综合管理部、信息技术部、生产运营部、纪检监察室共同组成专项自查工作组,于2026年10月8日至11月15日对全单位截至2026年9月30日账面记载及实际使用的全部固定资产开展拉网式自查。

本次自查采用“账卡物三方比对、全领域覆盖核查”方式,事前制定《固定资产自查操作手册》,明确12类资产的核查标准、举证要求及问题认定规则,对32名参与自查的人员开展为期2天的操作培训;核查过程中严格落实“谁盘点、谁签字、谁负责”的追溯机制,所有盘点记录同步留存现场照片、坐标定位及使用人签字确认记录,对异地分支机构采用“现场盘点+远程视频复核”方式,确保核查结果真实可追溯;自查完成后由纪检监察室抽取30%的资产样本进行复盘,复盘误差率控制在0.2%以内,符合自查质量要求。

截至2026年9月30日,单位账面固定资产原值合计89267.35万元,累计折旧42158.72万元,固定资产净值47108.63万元,共涉及12个大类、47个小类、12687台/套/栋资产,覆盖总部12个职能部门、7个生产车间、8个异地分公司、3个

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档