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  • 2026-08-25 发布于陕西
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固定资产采购与处置规定

一、目的

本制度规范单位内部各类固定资产的取得、使用及退出全过程,明确从资产卡片建立到最终报废处置的具体管理要求。通过规范采购审批流程与处置操作规范,防止国有资产流失,确保资产全生命周期信息真实、准确、完整。本规定着重防范采购环节的廉洁风险,杜绝采购合同签订与执行中的不规范行为,同时通过严格的台账管理和责任追究机制,落实资产使用者的保管责任,保障单位资产安全完整与有效利用。

二、制定依据

本制度的制定严格遵循《中华人民共和国预算法》及其实施条例中关于预算编制与执行的相关规定,确保采购行为符合财政资金使用效益原则。依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,规范单位货物、工程和服务采购活动,保障国家利益和社会公共利益。同时参照《行政事业性国有资产管理条例》及本单位《财务管理制度》《内部控制手册》等内部管理规定,明确固定资产卡片管理、折旧计提、报废审批等操作标准与执行流程。

三、适用范围

本制度适用于本单位及所属各部门(科室)所持有的固定资产采购申请、招标投标、采购合同签订、履约验收、到货验收及资产处置等管理活动。涉及的人员范围包括单位负责人、采购经办人员、资产管理人员、财务人员及具体使用部门人员。业务环节涵盖资产采购计划的编制、供应商准入、询价比价、框架协议执行、合同签订、资产验收、调拨、盘点及报废处置等所有相关业务流程。地域范围原则上为本单位行政区域内的所

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