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  • 2026-10-07 发布于四川
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单位财经纪律执行自查报告

本次自查覆盖2023年1月至2024年6月全口径财务收支、预算执行、资产管理、政府采购、津补贴发放、往来款项核算、账户管理全领域业务,涉及经费类别含一般公共预算拨款、上级专项转移支付资金、行政事业性收费、罚没收入、国有资产收益、其他往来资金6类,覆盖机关本级及下属3个全额拨款公益一类事业单位、1个自收自支生产经营类事业单位,累计核查记账凭证12476份、原始凭证附件97231份,涵盖所有在用银行账户8个,其中本级零余额账户1个、基本存款账户1个,下属单位基本存款账户4个、专项资金专用存款账户2个,未发现存在未经财政审批私设银行账户的情况。

收入管理方面,2023年1月至2024年6月累计实现非税收入559.55万元,其中行政事业性收费127.64万元、罚没收入342.19万元、国有门面出租收益89.72万元,所有收入均在收款后3个工作日内全额缴入国库,未发现截留、坐支、挪用非税收入的情况,未设置收入过渡户,未将非税收入转入往来账户核算隐瞒收入,所有收费项目均纳入省级行政事业性收费目录清单公示,收费标准严格按照物价部门核定的上限执行,未出现擅自增设收费项目、扩大收费范围、提高收费标准的违规行为,收费环节全部使用财政部门统一监制的电子票据,票据领用、核销台账完整,未发现串用、出借、虚开财政票据的问题。

支出管理方面,2023年本级预算批复基本支出1892.46

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