集团XX酒店管理办法(试行).pdf

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集团XX酒店管理办法 (试行) 第一章 人事管理 第一条 酒店的组织机构设置由酒店自行制定,经酒店管理集团 及集团人力资源中心审核,报集团董事局主席审批后实施。 第二条 酒店的薪资结构体系由酒店参照行业薪酬水平制定,经 酒店管理集团及集团人力资源中心审核,报集团董事局主席审批后实 施。 第三条 酒店的定岗定编及员工入职条件由酒店自行制定,经酒 店管理集团及集团人力资源中心审核,报集团主管副总裁审批后实施。 第四条 酒店总经理助理级以上 (含总经理助理)领导班子成员 的入职、任免、工资核定及变更、解聘须报集团董事局主席审批后实 施。 第五条 酒店各部门总监的入职、任免、工资核定及变更、解聘 须报集团主管副总裁审批后实施。 第六条 酒店各部门副总监级以下 (含副总监)员工的入职、任 免、工资核定及变更、奖惩、解聘由酒店自行审批后执行。不符合入 职条件人员的入职及提拔晋升,须报集团主管副总裁审批。 第七条 XX酒店与酒店管理集团之间的人事调动须报集团主管副 总裁审批;XX酒店与集团公司除酒店管理集团以外的其他部门及单 位之间的人事调动须报集团董事局主席审批。 第八条 凡在集团系统被辞退、开除以及自行离职的人员,酒店 一律不得录用,特殊情况须报集团董事局主席审批。 第九条 酒店的社会保险和住房公积金缴纳方案由酒店参照行业 福利水平制定,报酒店管理集团备案。 第十条 酒店须及时与员工签订劳动合同,其合同版本须报集团 人力资源中心审定后方可使用。 第十一条 酒店须按照集团相关规定由专人负责管理人事档案及 编制花名册,并于每月28 日前将花名册报酒店管理集团备案。 第十二条 集团公司外派员工的人事关系由酒店负责,确需申请 继续在xx购买社会保险的由集团人力资源中心统一安排。 第十三条 集团公司驻地直管人员由集团公司统一管理,其考勤 由酒店负责,每月30 日中午12:00前报集团人力资源中心。 第二章 财务管理 第十四条 财务管理模式 财务由集团统一管理,统一执行集团财务管理制度,对外提供财 务报表须经集团财务中心审核后方可报出。 第十五条 资金管理模式 1、资金由集团统一管理。酒店在每月20 日前申报次月资金使用 计划,财务必须严格按集团董事局主席批准后的资金计划执行。 2、贷款计划与方案以及因贷款需要对外提供的报表、材料须报 集团董事局主管领导审批。 3、向银行贷款、还款、贷款安排费、系统内的贷款担保由集团 董事局主管领导审批。 第十六条 对外付款审批 1、工资 (含考核奖金)、利息支出、银行手续费、上缴税费、水 电费等款项由酒店负责人审批后支付。其它对外付款:30万元以下 (含30万元)的,由酒店负责人审批;30万元以上、100万元以下 (含100万元)的,报集团主管副总裁审批;100万元以上的,需再 报集团董事局主席审批后执行。 2、特殊情况的付款 (无合同或超出合同、无计划或超出计划等 非正常情况):5万元以下 (含5万元)的,由酒店负责人审批;5万 元以上、10万元以下 (含10万元)的,报集团主管副总裁审批;10 万元以上的,需再报集团董事局主席审批后执行。 第十七条 费用报销的审批 1、报销凭证必须有经办人、所属部门主管签字,财务审核,根 据权限由酒店负责人、集团主管副总裁审批后进行支付。其中采购报 销应附有进仓单、采购清单和有效发票。 2、特殊事项费用报销和非经营性开支 (主要指零星的职工福利、 个别奖励、工伤赔偿等):10万元以下 (含10万元)的报集团主管 副总裁审批;10万元以上的,需再报集团董事局主席审批后执行。 3、业务招待费原则上只限于XX酒店内消费,每月的开支按 10,000元限额执行,由酒店负责人审批;按季考核,全年统算,超 出限额部分从酒店负责人的当月工资中扣回。 4、酒店负责人的费用报销须报集团主管副总裁审批。 第十八条 借款 借支备用金必须由酒店负责人审批。酒店相关人员确因工作需要 才能借款;前次借款未清,不得二次借款。 1、中层及以上管理人员:每人每次借支金额原则上不能超过本 人月工资总额; 2、司机:每人每月可借支2

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