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不合格品处置工作流程 编码:QC02003 版本号: V2 拟制部门:质控部 批准人: 日期: 审核人: 日期: 拟制人: 日期: 发布日期: 实施日期: 1.0目的 对检验和试验后判为不合格的原材料及产品进行控制,确保不合格品 不被误用和销售。 2.0范围 本程序适用于以下不合格品的控制: 1) 采购原材料中的不合格品; 2) 产品生产过程检验中发现的不合格品; 3) 产品最终检验中发现的不合格品; 4) 产品已交付和使用时发现的不合格品。 3.0职责 序号 部门或职位名称 职责描述 3.1 技术开发部 负责原材料、产品实现过程中和最终检验标准 的制定,并参与不合格品的评审工作 3.2 质控部 负责依据标准对原材料及产品进行检验,并对 不合格品进行标识、记录及通知,并参与不合 格品的评审工作 3.3 胶印车间、凹印车 间、烫模车间 负责对不合格产品进行隔离、处置和保管工作, 组织相关部门进行过程及最终不合格产品的让 步放行评审工作 3.4 仓储部 负责对不合格原材料进行隔离、保管工作;负 责对不合格的原材料根据评审意见进行处置或 协助办理退换货。 3.5 采购部 参与不合格产品的评审,并对让步接收的原材 料组织评审 3.6 销售中心 负责组织相关部门进行外加工不合格品的评 审,并参与不合格品的评审工作 4.0工作流程 4.1不合格品控制流程图(后附) 4.2不合格原材料的控制 4.2.1入库原材料经检验判为不合格的,由质控部统计员填写“不合格通 知单”,并将通知单传递至采购部采购员及仓储部材料保管工。 4.2.2采购部采购员在接到“不合格通知单”后办理退换货手续。如进行 换货处理,由采购员通知仓储部材料保管工协助供应商换货。换货处理 的原材料入库时,重新执行《原材料检验工作办法》中的4.1?4.4。 4.2.3不合格的原材料未经评审同意,材料保管工不得发放使用。 4.2.4因生产急需使用不合格原材料时,由采购部经理组织胶印车间、凹 印车间、烫模车间、技术开发部、质控部、销售中心、仓储部进行评审, 评审意见填写在“不合格材料让步接收评审单”,并书面传递以上部门 及材料保管工。 4.2.5不合格的原材料经评审放行后各车间方可上机使用,并根据评审要 求,由采购部、质控部和销售中心填写“不合格材料放行跟踪单”。 4.2.6让步放行的原材料在发放、使用过程中的标识执行《产品标识和可 追溯性工作流程》中的 4.2.7溶剂和电化铝材料在VOC检测时出现的不合格,可以上机进行验 证。上机验证的具体时间、试验机台应由采购部书面通知胶印车间、凹 印车间、烫模车间和质控部。如果验证的印品经检测后达到要求,质控 部应及时通知采购部,由采购部填写在“不合格材料让步接收评审单”; 如果验证的印品经检测后达不到要求,原材料下机退库,已生产出的产 品执行《废品挑选销毁工作办法》。 4.2.8对重复五批放行使用的原材料(包括VOC溶剂残留的检验),如 产品均达到公司的检验要求,质控部(必要时,应会同胶印车间、凹印 车间、烫模车间)将相关原材料的检验数据、成品检验数据及建议形成 报告,报送技术开发部,采购部等部门和公司总监、副总经理,总经理, 必要时可建议技术开发部据此调整检验标准。 4.3产品实现过程中不合格产品的控制 4.3.1不合格产品处置分为 a.报废 b、返工挑选 4.3.2产品过程检验中跟班品质员抽检发现的不合格产品,应填写“产品 返工记录单”,通知车间主任,安排重新翻检。 4.3.3接到“产品返工记录单”后,连线产品和离线产品的机台应组织人 员返工。机台在当天返工结束的,应在“产品返工记录单”上填写返工 后的成品和废品的情况。由跟班品质员对返工产品进行复检,并填写复 检结果。合格后方可放入合格品中,不合格的通知车间主任继续返工, 直至抽检合格。 4.3.4本班返工不完的,跟班品质员将产品返工信息记录在“交接班记录” 中,转交白班品质员,由白班品质员继续进行跟踪检验。 4.3.5对返工产品,若车间安排非制造者返工时,需通知质控部白班品质 员,由品质员讲解后进行返工。返工结束后由白班品质员检查合格后方 可放行。 4.3.6若在生产过程中,发现因纸张原因造成的索赔和退库的,执行《原 材料索赔工作流程》。 4.3.7在生产中出现的有争议的印品,由车间主任牵头组织质控部品质 员、机长评审决定,并填写“过程产品评审单”,执行评审结果。 4.3.8如评审后三方仍不能达成一致,由质控部跟班品质员对评审范围内 的印品暂贴黄卡,黄卡上应填写工作号、工作名称、木架号、质量问题、 日期、品质员签名,并留出样品交质控部经理。由车间主任组织质控部、 销售中心、技术开发部,共同评审制定解决方案。 4.3.9黄卡的签发情况记录在各工序的产品质量检验报告备注栏中。 4.4产品最

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