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宁波东力股份有限公司
审计报告
立信中联审字[2020]D~0329 号
立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
天津市 2020 年会计师事务所业务报告书
防伪报备页
报备号码:0221201002320200424957204
报告编号:立信中联审字[2020]D-0329 号
报告单位:宁波东力股份有限公司
报备日期:2020-04-24
报告日期:2020-04-24
签字注师:舒国平孙华 事务所名称:立信中联会计师事务所(特
殊普通合伙)
事务所电话
事务所传真
通讯地址:天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层
电子邮件:zhlcpa@163.com
事务所网址:
防伪监制单位:天津市注帀协会
防伪查询网址:
版权所有:天津市注册会计师协会 津 ICP 备号
审计报告 1—6
一、
二、 财务报表
1、 合并资产负债表、母公司资产负债表 1—4
2 、 合并利润表、母公司利润表 5—6
3、 合并现金流量表、母公司现金流量表 7—8
4 、 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 9—12
5、 财务报表附注 1—101
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
审计报告
立信中联审字[2020]D-0329 号
宁波东力股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力)财务报表,包括 2019 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反
映了宁波东力 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2019 年度 的合并及母公
司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注 册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册
会计师职业道德守则,我们独立于宁波东力,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们
相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。
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