营销费用管理办法37647.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
宣销费用管理办法 一、 目的 为了规范市场销售行为, 大力开拓新市场;有效控制销售费用的使用, 逐步过渡到销售费 用与销售收入挂钩,特制定本规定。 二、 适用范围 本规定适用于公司市场销售和工程管理人员。 本规定的“费用”是指:市场开发费、差旅费(交通费、住宿费等)、合同执行费用等项目。 本规定的“利润”是指:全年低价销售订单差价额与全年高价销售订单差价额综合汇算后 的余额扣除费用后的数据。 三、 销售费用管理规则 3.1加强预算管理和预算意识,坚持按批准的费用预算控制支出,不得任意扩大开支范围 和任意提高费用开支标准。 3.2严格审批手续,费用开支需经部门领导审核,公司总经理批准,凡不符合规定的一律 不予批准,严格执行审批权限及程序。 3.3厉行勤俭节约,挖掘节约费用潜力,从点滴做起,人人讲节约,本着少花钱多办事, 不花钱也办事的原则,达到节流增效的目的。 3.4权责发生制原则:以权责发生制为基础,划清时期的费用开支;凡不属于本期支出的 费用,即使款项在本期支出,也不能作为本期费用处理。 四、 形象宣传费(公司提供) 4.1统一印制名片:公司根据销售业务人员的工作需要统一印制名片。 4.2统一对外介绍:销售人员提供给客户统一的企业介绍资料和产品样本。 4.3统一节日礼品:公司根据需要统一准备节日礼品。 五、市场开发费用管理 5.1工程项目业务费用实行包干制。工程项目市场开发费用实行包干制按工程结算并以 回款金额的0.5-1% (具体由公司管理层研究决定最终的执行标准)来执行; 根据公司年度市场开发计划,业务经理提出市场开发实施方案,并提出开发费用申 请,该费用需在利润中扣除; 5.3所有营销业务费用按下列原则由业务经理报部门领导和办公室主任审批,由营销部 传达公司总部领导批准; 5.4业务经理个人与客户日常交流和维护茶餐费不予报销; 凡是邀请客户(含防水人分包客户、项目总承包方客户、工程渠道客户、建设方 /业 主、设计师)到公司考察,或者是公司管理层根据业务经理对客户跟进情况,觉得有必要进 行职位对等或进入业务细节谈判产生的餐茶费用,将统一由公司报销;餐费原则上不超过 50元/人;公司参与接待人员不超过 2人,谁业务谁作陪。该费用需在利润中扣除; 设计院若已将公司重点推广产品在公建项目上图(以施工图为准) ,通过三方会审, 则无论今后是否是公司中标, 均按0.1元/平米先支付润笔费 (最低500元,最高5000元); 若后经设计院与公司共同努力,成功中标,原则上按 0.5-3元/平方米支付(根据所成交的 价格和设计在项目跟进中的配合程度) 设计推广费用,设计润笔费及设计提成费用均在材料 价差中体现。成单材料销售,其设计费需在材料利润中扣除,成单工程双包,则在工程利润 中扣除。设计师润笔费及设计师提成的支付须两人以上陪同支付。 (备注:涂料2.5公斤按 照1平米计算; 费用使用按照公司财务规定填写〈〈费用申请单》 ; 差旅费管理 6.1销售人员的差旅费管理实施“定额包干制” ,该费用需在利润中扣除。具体参照差 旅费报销标准。 在公司出差管理规定中差旅费报销标准按公司规定办理报销。 差旅费报销标准: 岗位级别 行政区划 报销标准(元) 短途交通 生活补助 住宿费 部门经理 省会城市 实报实销 5+15+10 180 地级市 实报实销 5+15+10 150 县级市 实报实销 5+15+10 120 主管 省会城市 20元/天 5+15+10 150 地级市 20元/天 5+15+10 120 县级市 20元/天 5+15+10 100 专员 省会城市 20元/天 5+15+10 150 地级市 20元/天 5+15+10 120 县级市 20元/天 5+15+10 100 说明: 1、长途交通费采取实报实销。 2、 短途交通费,每天限额 20元,不足20元的,采取实报实销。 3、 生活补助,出发时间(以车、船、飞机票或钉钉签到为准)在 9点以前的,计发早餐 补助5元;出发时间在11点以前的计发午餐补助 15元;回程时间在6点以后的计发晚餐补 助10元。 4、 机票含餐食的,不另计生活补助。 5、 住宿补贴,由于会展、节假期或旅游旺季导致的住宿费上调,可做临时申报,调整住 宿标准。 6、 大成都区域内不列入出差报销范围, 只对交通费进行报销;市区内原则上报销公共交 通费(每个月给销售人员每人 30元的公交充值费,一次包干);郊县区域自驾车,按照实际 行驶公里数进行油费报销(0.5元/每公里)。 7 、销售人员出差前必须有出差申请报告,说明出差目的,出差目标客户的现状,电话交 流已经达到的程度, 预计通过出差达到的结果, 并进行到达结果的可行性分析, 经部门领导 和综合办主任签字确认。 8、出差前必须填写差旅费预算表。 9 、销售

文档评论(0)

tangdehong1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档