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公司办公用品管理规定
第一章 总则
第一条 为使办公用品管理规范化, 控制办公费用开支合理化, 特
制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司全体员工。
第二章 职责
第一条 公司行政部负责对各部门提出的办公设施和办公用品的
采购计划分类、送审、 购买及登记、管理。
第二条 公司总经理负责对办公设施采购置和报废的审批。
第三条 公司各部门积极配合行政部做好办公用品的月计划、 管理
及领用、维护工作。
第三章 办公用品的分类
办公用品总分为三大类,分别是消耗品、管理品、固定资产特批
品。具体分类如下:
消耗品:隐形胶带、双面胶、固体胶、胶水、垃圾袋、便利贴、
圆珠笔、订书针 、签字笔(红)、签字笔(黑)、5 号电池、白板笔、
A4 纸、软抄、碳粉、信封、贴纸、回形针、复写纸、一次性水杯 、
抽杆文件夹、文件袋等。
管理品:乒乓球拍、插线板、毛巾、地拖、美工刀、印泥、印油、
剪刀、卷笔刀、小刀、起订器、票夹、直尺、档案袋、档案盒、文件
盒、U盘、计算器、名片薄、订书机、入库单、出库单、白板、书架、
双强力夹、资料册、 卷尺、白毛巾、网线、劳保箱、 线织手套、锤子、
起子、灯泡、电线卡、音箱、摄像头、吹风机、家电除垢剂等。
固定资产特批品:投影仪、投影仪幕布、台式电脑、打印复印一
体机、冰箱、电话机、传真机、鼠标等价值在 500 元以上的物品。
第四章 物资申购
第一条 消耗品的申购:由行政部根据每月用量及库存情况,于
每月的月底进行统计申购。
第二条 管理品的申购:各部门应于每月 25 日至 30 日根据工作
需要编制下月的办公用品需求计划, 由部门主管填写 《办公用品采购
申请单》交行政部。行政部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经
AAAAAA
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核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》 ,呈报总经理审核同意
后实施采购任务。
第三条 固定资产特批品:由于价值超过 500 元,首先须报各部
门经理审批,然后报行政总经理审批后,最后必须报总经理批准后,
交由行政部采购。 (特殊要求的资产,经副总同意可以自行采购)
注:未填写《办公用品采购申请单》及未经领导批准擅自购买的
不予报销。
第五章 物资采购及领用
第一条 办公用品由行政部门统一保管,并指定保管人。
第二条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,
保管人根据采购价格核定物品单价, 计入领用部门 ( 人) 费用,并在每
月终填报《办公用品使用情况汇总表》 。
第三条 各部门办公用品费用核定及有关规定:
1、办公用品领用必须认真履行手续, 应填写 《办公用品领用登记
表》后领用和发放。
2 、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好
申购和领用关。 保管人不得超标发放办公用品, 确因工作需要超标领
用的,应经行政经理同意。
3 、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,
其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。
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