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门店财务管理手册
一、目的及使用范围 ............................................. 错误 ! 未定义书签。
二、门店存货管理 ............................................... 错误 ! 未定义书签。
三、门店销售管理 ............................................... 错误 ! 未定义书签。
四、门店资金管理 ............................................... 错误 ! 未定义书签。
五、门店资产管理 ............................................... 错误 ! 未定义书签。
六、门店盘点管理 ............................................... 错误 ! 未定义书签。
七、门店财务基础知识 ........................................... 错误 ! 未定义书签。
一、目的及使用范围
㈠目的
㈡ 使 用 范 围
返回
二、门店存货管理
㈠收货管理
1、 仓货( G货)
2、 街货( P 货)
3、 自购货( S 货)
㈡ 调 拨 管 理
返回
三、门店销售管理
㈠门店零售
㈡门店批发
㈢ 门 店 售 购 物 卡 ( 券 )
返回
四、门店资金管理
门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。
㈠营业额
1、 营业额的实现
2、 营业额的上交
3、 营业额的核对及审查
㈡ 备 用 金
返回
五、门店资产管理
㈠固定资产
1、 固定资产分类
2、 固定资产卡片
3、 固定资产购置
4、 固定资产使用及保管
5、 固定资产转移及处置
㈡低值易耗品
1、 低值易耗品分类
2、 低值易耗品的购置、领用及保管
㈢装修装潢
资产购置申请单
日期: 年
月 日
资产名称
使用部门
价位幅度
使用部门购置理由:
用途
品牌等级型号
资产管理部门意见:
主管副总(助总)意见: 财务总监意见(超过 5 万元)
总经理审批意见:
资产管理卡片
资产类别:固定资产( ) 耐用低值易耗品( ) 卡片编号:
1、 购置记录:购置时由经办人员及验收部门将本项填写齐全,连同书面批准文件
及发票原件等交到财务部门。
名称
品牌 规格 型号 数量单位
供货单位名称
供货单位地址
电
联系人
话
购置经办人正楷签名
资产存放地点
验收日期
验收完好正楷签名确
使用部门(人员)签收
认
附属设备
2、 购置记录:本项内容由财务部门资产核算人员填写。
购置金额
投入使用日
原值
耐用年限期
累计折旧
残值率
期
分类 资产编号 会计科目 记帐凭证编
号
2、 转移记录:以下内容在资产转移时由转入部门填盖齐全,由转出部门将卡片交给财
务部门资产核算人员登记。
转移日期 转入部门签章 经手人签收 备注
3、 处理审批
处理原因及部门意见
预计处理价格
分管领导意见
总经理意见
预计处理费用
财务总监意见
4、 处理记录:资产处理部门将本卡片与处理收入费用等款项单据交财务部出纳人员。
处理日期
处理方式
已提折旧额
实际处理价
实际处理费
实际处理净收
格
用
入
帐面处理损
记帐凭证编
益
号
返回
六、门店盘点管理
㈠盘点区域划分
㈡门店盘点准备工作
1、 整理商品,清理单据,及时上交
2、 整理卖场
3、 张贴盘点告示
4、 暂停收货
5、 特殊注意事项
㈢盘点及现场复核
㈣盘点后卖场整理工作
㈤盘点差异分析
门店盘点安排表
盘点门店: 盘点日期: 开始时间: 结束时间:
盘点机号 盘点 复核 手抄盘点
分区 主要商品
码 点数人 录入人 点数人 核对人 表页码
1
2
3
4
门店店长: 盘点小组组长:
返回
七、门店财务基础知识
㈠识别钞币
㈡发票管理
1、 发票的基础知识
2、 发票的使用
3、 发票的换领
4、 增值税发票
㈢接收支票
1、 支票
2、 接收支票前的检查
3、 支票的兑付
4、 支票的填写方式
㈣银行现金缴款单
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