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医院 财产清查管理制度.docxVIP

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医院 财产清查管理制度 一、财产清查的种类 (一)全面清查。在年终进行,以保证年度财务决算的完整性和准确性,包括医院的各项财产物资、货币资金、债权债务的清查盘点。 (二)定期清查。根据计划在月末、季末结账时进行。 (三)不定期清查。根据医院管理实际需要进行的针对个别资产的清查盘点。 二、财产清查的内容 (一)货币资金的清查。包括现金、有价证券和银行存款的清查。收费处收费员的现金由财务部负责实施清查,每月不定期由医院出纳、监盘人进行盘查。医院出纳的现金由审计部盘查。现金及有价证券盘点结束后,填制“现金及有价证券盘点表”:银行存款盘点,由会计每月将银行存款日记账与银行对账单核对盘查,每月核对完毕后须编制“银行存款余额调节表”。货币资金的清查结果应有出纳及监盘人签字,以明确责任。 (二)债权债务清查。包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款的清查。 (三)固定资产的清查。由财务部牵头,资产归口管理部门、使用部门共同参与,每年11月清查一次。 (四)各类库存物资及药房药品每季度盘点一次,药库药品每半年盘点一次。 三、清查工作的要求 (一)各项财产物资清查工作均由两人以上完成,清查记录由使用部门与管理部门两方共同签字。对盘盈盘亏的资产,要附书面说明材料。清查结束后,盘点表及清查报告应及时上报财务部。 (二)各科室财产管理人员若遇工作调动,必须进行财产移交后,方可办理调离手续。移交后双方责任人签字,报财产管理部门登记备案。 (三)科室报废的固定资产经财产管理部门鉴定、院领导签字后,上报财务部先记入待处理资产损益账,然后由财务部上报卫生局和财政局审批,待审批后再据此下账,减少资产账务。实物交归口职能管理部门。 (四)年终资产的清查截止时间为11月30 日,盘点时以此时间的账面数为准进行实物盘点,编制年度决算报表时,只需调整12 月份的资产发生额即可得出年末的清查盘点数字。 (五)医院资产的清查由财务部牵头进行,负责组织协调医院的资产清查工作。财务部根据分工,派员参加各种财产物资清查的全过程,医院各物资保管部门、资产使用部门共同配合完成清查工作。 四、账务处理 当年产生的报废、损失、丢失以及盘盈的财产物资,要汇总上报院领导,经院办公会审议通过后,按资产处置权限规定,,报上级有关部门审批。财务部以及财产管理部门据此进行账务处理。 五、固定资产、低值易耗品管理 固定资产、低值易耗品管理部门的财产管理员,要不定期地与各资产使用部门进行财产账簿核对,以保证科室的资产明细记录与管理部门的账簿内容一致。 六、医院的药品、卫生材料、其他材料、低值易耗品等管理 医院的药品、卫生材料、其他材料、低值易耗品等存货,应根据历史用量多少按品种制定出合理的库存定额,以防止积压浪费,使储备资金的占用比例趋于合理。

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