2026年通用设备公司内部审计工作管理制度.docx

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2026年通用设备公司内部审计工作管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司内部审计工作,建立健全内部监督机制,通过独立、客观的审计监督,促进公司优化管理流程、防范经营风险、提升经济效益,确保公司各项经营活动符合法律法规及内部管理制度要求,根据《中华人民共和国审计法》《内部审计具体准则》《审计法实施条例》及公司经营实际,制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司内部审计机构开展的所有审计活动,包括财务审计、经营审计、合规审计、专项审计(如固定资产管理审计、采购审计)等,覆盖公司所有职能部门(如财务部门、生产部门、采购部门、销售部门)及生产经营各环节(如原材料采购、生产加工、产品销售

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