浅谈企业采购业务的内部控制.pdfVIP

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库存最计算出请购最后,正式提交请购 单飞需要性意的是,烧过物资保管部门主 管签字的请购单还必须通过来购部门和 浅谈企业采购业务的内部控制 财务部门的确认店方可4:姓。果购部门确 口李新 认的目的有两个E 一是防止囊复采购,ap 已 (湖北省承德市园林管理局,河北承德 0670∞) 经采购过的物资又重复执行;二二是进行询 价,即咨询现行市场价格,对采购所需资金 翩他w叫品牛J斗ζ品ζ二喝咖匍酬啤耐白白回阻击一句-呀?呻鞠白白I!!l白白中由中斗葡币一g理赔霉貌篇题鹦醺鹦绵-醋援回归噶理饵鸣曲精跚跚酣咀时吨,即帖,巳 4圃 ? 摘 要E 企热内部控制作为企此实琉兵战制栋的一种手段,农企业内部管毅监技 进行估算。采购部门签器问意采购意见并对 估算的资金数额、付款的时间及方式等加以 系统中发挥着举足轻重的作用。企业管理者应该制定适合于本企此的内部控制制度,切 说明启移交财务部门,财务部门根据企业的 实保证内部控制制度的有效运行,是好地加强企业管泼,提高企业的经济效益@ 经营目标、资金预算情况和现有资金状况进 朵键词: 行综合审fi踊批准。物资来购的请购单由财 务部门签署?间~执行意见后,再交3挺胸部 门,自采购部门将请购单报主管领导批准 6、及时、准确地向有关部门提供物资 …、来购业务流程的特点 后,存的备案并办理招烁订货手续。 1 、采购业务与生产和销售计划紧密 豌商品果购的相关倍息, 3、施行订货扮制制度 豆、果购业务内部控制的要点 相联 采购部门凭被批准执行的请购单办 无论是制造业还是流通企业,其最终 为了保证采购业务流程内部控制目 理订货手续时,一是必须向不同的多家供 组济利益的取得,都是通过最大限度地联取 标的!顺利实现,企业可从如F方面建立健 应商投出询价单,在联取报价单蹈,根据 全采购业务内部控制制度。 销售收入来实现的,而销售收入的实现则取

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