- 0
- 0
- 约3.18千字
- 约 5页
- 2018-09-14 发布于中国
- 举报
GB/GR-CW-2018程序管理文件
第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页
公司内部审计制度
第一章 总则
第一条 为了加强本公司的内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度所称被审计对象,特指本公司各门店、各部门、各分公司、各子公司(以下简称“各单位”)及上述机构的相关责任人员。
第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。
第四条 公司所属各单位均应按照本制度规定,接受内部审计监督。
第二章 内部审计目的、工作职责及范围、要求
第五条 内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计,评价内控制度是否健全、有效,以达到查错防弊,改进管理,提高经济效益;协助公司领导层有效的履行职责,规范公司运作行为,降低运营风险,完成公司经营目标。
第六条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求,公司设立审计稽核部,审计稽核部是公
您可能关注的文档
最近下载
- 2024-2025学年人教版地理七年级上册1.2.3地球与地球仪——利用经纬网定位.pptx VIP
- 家庭私有制和国家的起源.docx VIP
- 人教部编版八年级上册《唐诗五首》课件(101页).ppt VIP
- 中日社会体育指导员制度:比较、启示与发展路径探究.docx VIP
- 你知道阿里心力体力脑力.docx VIP
- FRYMASTER MANUAL LOV M3000 电脑板 安装和操作手册.pdf
- 宫腔粘连临床诊疗中国专家共识.pptx VIP
- 【人教版】八年级英语上册Unit1全单元英文教案.doc VIP
- 孤独症谱系障碍儿童早期识别筛查和早期干预专家共识.pptx VIP
- 标准图集-19K112 金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架).pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)