集团公司工厂价格管理制度.docxVIP

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价格管理制度 一、目的:规范价格审核程序,最大限度降低采购、外协、运输等成本。 二、适用范围:适用于集团总部和暂由总部招标办代理审价的子公司。其他子公司应根据自己的具体情况,制定适合本公司的价格管理制度,经总部招标办会签、备案后执行。 三、采购、审价原则: 1、价比三家原则; 2、保证质量,最低价格原则; 3、经办人先行审价原则; 4、批量采购直接从厂家进货原则; 5、单项价值超过3000元公开招标原则; 6、不断引进新单位降低价格原则。 四、价格信息的来源: 1、供方报价单; 2、市场价格行情咨询; 3、互联网; 4、有关价格信息的报纸; 5、其它价格信息来源。 五、采购、外协、运输价格审定程序: 1、生产用材料、外协、运输、办公用品、劳保用品、后勤物资及其它常用物资价格,由各级招标办组织招标。中标价格作为签订合同和开具发票的依据。 2、一次性采购,单项价值500元以下的物资,由经办人按照价比三家原则直接采购。单项价值500~3000元的物资,由经办人按照价比三家原则提供各供货单位的报价、联系人和电话,审核谈价后转招标办审定执行。 3、急用且只有一家供货单位的,由经办人写出申请,注明“急用原因”和“目前仅找到一家”情况,经本部门领导确认,招标办审核,分别按如下情况定价。若属拟长期采购的物资,经办人须在两个月内寻找新供货单位,再进行招标。 ①材料、外协、运费类:报子公司经理批准后执行。 ②其它物资:500~2000元,招标办审价员审定后执行;2000~3000元,招标办主任审定后执行;3000元以上,招标结果批准人批准后执行。 六、发票价格审核程序: 1、经办人先行审核,审核价格、数量、发票种类是否相符,并在发票背面签字后转招标办审核。 2、审核材料类发票时,必须核对发票上的数量与检验报告单上的数量,发票上的数量不得多于检验报告单上的数量。不合格品让步接收降价的,还须提供不合格品处理报告单。 3、执行新价格日期以后,结算该日期以前购进的物资,该物资的数量须保管员确认,写在发票背面。 4、发票经招标办审过后,审价人员须在发票背面签上“价已审”和自己的姓名。同时在其它原始凭证(如:合同、检验报告单等)上划“×”或写上“票已审”。 七、考核: 1、经办人经办的价格高于招标办核实价格3%以上的,每高1%对责任人考核10元,并连带部门负责人10~50元。 2、供货单位开具发票价格高于公司价格的,除扣除多计金额外,另对其处以多计金额1~10倍罚款。罚款额不足100元的按100元处罚,同时对经办人考核10~50元。 3、违反上述其它规定的,对责任人考核10~100元。 4、凡积极向招标办提供采购信息的员工,经招标办落实后能够降低采购价格的,给予20~500元奖励。 八、实施: 本制度从批准之日起实行,并在试行当中不断完善。 集团总部 招标办 二○○八年十月二十二日

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