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重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2019 年度审计报告
川华信审 (2020)第0030 号
目录:
1、审计报告正文 6、母公司资产负债表
2、合并资产负债表 7、母公司利润表
3、合并利润表 8、母公司现金流量表
4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表
5、合并股东权益变动表 10、财务报表附注
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 审计报告
审计报告
川华信审 (2020 )第0030 号
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司:
一、审计意见
我们审计了重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“蓝黛传动”或“公司”)
财务报表,包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
蓝黛传动2019 年 12 月31 日的合并及母公司的财务状况以及2019 年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则,我们独立于蓝黛传动,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项
(1)应收账款坏账准备 我们执行的主要审计程序包括:
蓝黛传动的销售客户主要系国内汽车整 (1)复核管理层对应收账款进行信用风险评估
车厂商及国际大型电子产品代工厂,截 的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识
2
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 审计报告
关键审计事项 我们在审计中如何应对关键审计事项
止2019 年12 月31 日,应收账款账面余 别各项应收账款的信用风险特征。
额569,545,014.09 元,坏账准备 (2 )对于以组合为基础计量预期信用损失的应
76,449,984.00 元,按照新企业会计准则 收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的
22 号金融工具准则的
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