质量体系内审检查表
受审核部门:XX工程队 审核时间:201X年X月X日
内审员: 审核组长: 受审核单位确认:
审核准则:GB/T 19001-2016标准、《质量手册》、《程序文件》、相关法律法规、执行标准及合同要求等
标准条款
审核内容
审核记录
判定
5.3 组织的岗位、职责和权限
7.1.2 人员
7.1.3基础设施
1)是否制定组织机构图;
2)各岗位职权是否明确;
3)项目投入职工及分包商员工素质,是否符合甲方要求
4)是否建立项目设备设施台账;
5)是否建立设备设施维护制度及实施计划;
6)维护计划是否实施,是否发生故障并维修及验证合格。
5.2 方针
7.3 意识
1)质量方针是否进行宣贯;
2)职工、分包商员工培训是否符合要求;
4.4 质量管理体系及其过程
6.1 应对风险和机遇的措施
6.3 变更的策划
8.1 运行的策划和控制
1)过程管理要求是否形成文件并批准实施;
2)是否对项目生产的环境进行风险分析并确定了应对风险的措施;
3)是否对这些措施的有效性进行了评价;
4)是否识别了组织内所有的变更,并加以控制;
5)是否针对地质任务的实现建立了运行策划和控制的方案。
6.2质量目标及其实现的策划
是否建立质量目标并分解到各班组;
质量目标是否与方针一致,可测量;
是否建立保证质量目标实现的措施;
是否定期检查质量目标完成情况,并对不达标情况进行分析并制定对策
7.1.4 过程运行环境
7.1.5 监视和测量资源
7.1.6 组织的知识
是否建立符合标准的驻地,包括办公场所、磁带库等;
是否对工区的环境进行检查,包括环境噪音情况、风俗民情等;
是否制定保护员工心理的相关措施并实施;
是否建立项目计量器具台账;
是否对所用的计量器具进行检定或校准;
6)是否确定了组织外部和内部知识清单。
7.2 能力
1)是否确定了人员的上岗能力;
2)以何种形式确认人员达到上岗能力。
8.2 产品和服务的要求
1)如何与顾客进行沟通;
2)产品和服务要求发生更改,是否传达到了应了解更改人员
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制
1)是否对分包商的资质进行了确认;
2)是否对分包商人员能力、设备进行了相关检查验收;
3)是否对分包商的工作过程质量进行监测;
4)是否对分包项目组织进行验收。
8.5生产和服务提供
是否进行项目开工验收;
是否对各个过程进行监控;
是否对项目进行验收;
是否对上交的资料进行标识;
是否制定顾客财产清单;
是否发生顾客财产丢失、损坏或不适应,是否记录;
是否对顾客反馈的问题需要改善,是否按要求实施。
9.1 监视、测量、分析和评价
1)是否对生产过程进行监测,并对监测的数据进行分析;
2)是否对顾客满意情况进行调查;
3)是否对质量管理体系有效性、应对风险和机遇措施的有效性、过程监控的有效性进行评价。
10 改进
是否对项目生产过程中发现的不合格进行原因分析,措施制定并实施;
是否对纠正措施的实施进行验证。
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