财务审计综合报告使用.docVIP

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临湘市养殖专业合作社 财务审计汇报 各位合作社组员: 合作社财务工作关系到合作社稳定和发展。十二个月来,严格实施了收支两 条线制度,有效提升了资金使用效益。在合作社理事会统筹安排下,在全体合作社组员大力支持帮助下,我们本着“严谨、节省、规范”管理标准,合理安排有限资金,为合作社连续、稳定发展做出了应有贡献。 依据临湘市梅池石蛙养殖专业合作社章程,财务审计小组向各位合作社组员对合作社本年度财务进行审计汇报以下: 二、 16 总而言之,合作社财务年度经营情况总收入2763515.15元,除去总支出2763515.15元,合作社盈利 2659177.35元。预留元作为生产运行经费800000.00元,总共 1859177.35元用于合作社组员分红。 三、问题和意见:其中收入中商品不一样季节、不一样价格要标明,幼苗大小、月份、价格明确标明,尤其是开支中办工经费,招待费中必需理事长和两位理事署名。收购合作社组员石蛙分两个季节要明确月份,办工经费中用车事由不够清楚。 各位组员,在以后工作中,我们将严格实施财经纪律、法规和国家统一财务制度,加强对合作社经费支出管理和监督,提升财务管理水平,做到“取之适当,用之合理”。正确处理合作社、本社组员各方面利益关系,维护合作社、本社组员各项利益。 临湘市养殖专业合作社 12月 17 篇二:财务审计汇报 审计汇报 xxxxxx有限责任企业: 依据总企业董事会指令,我部派出审计组,自xx月xx日至xx月xx日,对贵企业20xx年12月31日资产负债表,20xx年度利润表、股东权益变动表和现金流量表和财务报表附注进行了审计。审计目标是检验会计信息是否真实、财务报表编制是否符合企业会计准则要求。我们依据中中国部审计准则要求实施了审计工作。现将审计情况汇报以下: (一)审计结论 我们认为,贵企业和财务报表编制相关内部控制运行(有效、基础有效或无效),财务汇报编制(符合、基础符合或不符合)企业会计准则(或企业会计、会计小企业会计制度等),在全部重大方面(公允、基础公允或不能公允)反应了贵企业20xx年12月31日财务情况和20xx年度经营结果得现金流量,会计信息(如真实、基础真实或不真实)。审计确定,资产总额……。贵企业20xx年度财务(符合、基础符合或不符合)国家财经法规要求,……。 (二)审计发觉和决定 私存私放单位公款xx万元 …… 上述事实不符合(相关文件要求)……。依据(相关文件要求),…… 账外固定资产xx万元 …… 以上事实不符合(相关文件要求)……。依据(相关文件要求),…… …… (三)审计提议 针对审计中发觉问题,提出以下审计提议: ……(审计提议要有针对性、可操作性,且应该是切实可行)。 本汇报决定和提议部分要求纠正事项,请贵企业认真研究,采取工实有效方法加以落实,并将纠正落实情况于20xx年xx月xx日前书面函告我部。 附件:1. 资产负债表审前审后对比表(略) 利润表审前审后对比表(略) abc电力有限责任企业反馈意见(略) xxx电力总企业审计部(印章) 签发人:xxx(签字盖章) 二0一xx年xx月xx日篇三:经典财务收支审计汇报 该企业委托审计背景:因 政策原因需关闭撤销,所以请事务所对关闭前三年财务收支作一了结,以于对净资产作出分配。所以该审计汇报构思是:一、对前三年收支作一总结,到底收 支和财务情况怎样,包含净资产组成。二、事务所非国家审计,有些问题不宜涉足过深,但必需提出问题。三、该企业已封账,调账不能进行。财务情况按调账前叙述。 审 计 报 告 abc: 因对贵企业进行清算处理需要,我们接收委托对贵企业1月1日至4月30日财务收支及资产负债情况进行了审计。贵企业对提 供会计资料真实性、完整性负责, 我们责任是发表审计意见。我们审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行。在审计过程中,我们结合贵企业实际情况,实施了包含抽查会计统计等我 们认为必需审计程序。 一、基础情况 贵企业于1998年xx月xx日领取xxxxxxxxxxxx号企业法人营业执照,注册资本275万元,法人代表xxx,经营范围:销售通信器材、承揽通 信工程设计、施工、通信设备维修、汽车维修,物业管理;餐饮娱乐、职业中介、通信信息服务;室内装饰、工业和民用建筑工程。 贵企业下设通讯器材分企业、通信工程分企业、物业管理分企业、通信工程设计分企业、建筑工程分企业。其中,建筑工程分企业于4月注销。 二、审计情况 (一)财务收支情况 1、收入情况 1月1日至4月30日,贵企业累计实现销售收入

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