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- 2021-09-05 发布于河北
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内部审计规范的解析与背景分析;;一、《审计法》
伴随企业改革和证券市场发展,我国内审工作的法律规
范也日益健全。
1994 年,我国颁布《中华人民共和国审计法》,对
内审工作给予了一定的法律地位。1995 年国家审计署发
布了《关于内部审计工作的规定》,对内部审计机构、人
员、职责权限等作了进一步具体规定。
第十届全国人大常务委员会第二十次会议2006年2月
28日修订通过了《中华人民共和国审计法》,自2006年6
月1日施行。其中第二十九条规定:
“依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家
有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接
受审计机关的业务指导和监督。” ; 这就为完善内部审计立法奠定了法律基础。修订后的《审计法》再次明确要建立健全内部审计制度,审计机关要对内部审计的业务进行指导和监督。这个规定不仅仅是从内部审计作为国家审计的基础必须建立健全这个角度提出了要求,而且也明确了部门单位和企、事业组织应当实行内部审计监督制度。有这样的立法精神,就为贯彻落实《审计法》建立健全内部审计的配套制度奠定了法律基础。; 对于修订后的《审计法》第二十九条规定,很多从事内部审计协会工作甚至审计机关的同志和内部审计人员认为这一表述不解渴,没有把应当建立健全内部审计制度的单位全部包含进去,甚至有的同志认为比原《审计法》第二
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