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第九年生产预算与预算执行情况分析报告
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一、第九年度的生产预算
生产预算表
编制单位:鸿发股份有限公司 第九年度 产品名称:P2
摘要 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 预计销售需要量 1176 1176 1176 1176 4704 加:预计期末存货量 0 0 0 0 0 预计需要量合计 1176 1176 1176 1176 4704 减:期初存货量 0 0 0 0 0 预计生产量 1176 1176 1176 1176 4704 财务负责人 张仪 生产负责人 叶茂生 制表人 宋嘉健
生产预算表
编制单位:鸿发股份有限公司 第九年度 产品名称:P3
摘要 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 预计销售需要量 804 1083 1083 1083 4053 加:预计期末存货量 0 0 0 0 0 预计需要量合计 804 1083 1083 1083 4053 减:期初存货量 167 0 0 0 167 预计生产量 637 1083 1083 1083 3886 财务负责人 张仪 生产负责人 叶茂生 制表人 宋嘉健
生产预算表
编制单位:鸿发股份有限公司 第九年度 产品名称:M3
摘要 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年 预计销售需要量 3289 3468 3468 3468 13693 加:预计期末存货量 0 0 0 0 0 预计需要量合计 3289 3468 3468 3468 13693 减:期初存货量 0 0 0 0 0 预计生产量 3289 3468 3468 3468 13693 财务负责人 张仪 生产负责人 叶茂生 制表人 宋嘉健
物料需求计划 产品名称:P2 9年1月1日 物料名称 提前期 项目 1季度 2季度 3季度 4季度 全年 P1 0天 总需求量 1176 1176 1176 1176 4704 预计货量 1176 1176 1176 1176 4704 现有数 0 0 0 0 0 净需求量 1176 1176 11
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