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物资采购管理制度
第一章 目的和范围
第一条 为使本公司之资材采购作业有所遵循,以能取得适质、适量及适价的货物与服务,以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。
第二条 凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之,各项物品、服务依其分类、编号及使用特性区分。
第二章 采购物品的分类
第三条 物品分类
1、原材料,指生产过程中耗用的原料,包括滤材滤料、仪器仪表、电器元件、阀门、泵类设备及备品备件等;
2、辅助材料,是指生产过程中耗用的,不构成产品主体的材料;
3、自制半成品,指公司自制但未完工的半成品;
4、库存商品,指生产完工入库的商品;
5、工具器具,指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等;
6、包装物,指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品;
7、固定资产,指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车等运输工具;
8、办公用品,指公司日常管理过程中所需购买的物品,包括文具、办公用品等。
第四条 服务分类
1、外协加工;
2、外协检验或鉴定;
3、咨询和其他服务。
第三章 职 责第五条 技术部负责提供采购标准、材料规范;对于生产用物料,技术部应制订相应的《主要原辅材料标准》及其它标准,提供给采购员;
第六条 质量监管部负责采购物品的质量检查;第七条 生产部于每月25日提出下月的采购申请,报财务计划部;
第八条 财务计划部负责采购程序的控制检查;第九条 对于生产用物料,生产部负责按采购程序进行采购;第十条 设立采购管理小组,由公司指派生产部、质量监管部、技术部部长做为小组成员。采购管理小组负责:
1、选择固定供应商和协作厂商。凡我公司为保证产品质量所需的原材料如滤材滤料、泵类设备及备品备件、阀门、五金工具、搅拌设备、仪器仪表、电器控制以及年采购额在5万元以上的物品和服务均应选择固定供应商和协作厂商,并与固定供应商和协作厂商签定长期供货(协作)合同。
选择固定供应商和协作厂商按下列程序进行:
列出厂名单并征求对方意愿,由对方填报合作厂商基本情况表和提供企业基本资料(营业执照、信用证明、专业制造能力与质量保证体系、业绩证明等);
实地调查,由采购管理小组指定质量、生产、技术等单位派员组成调查小组进行调查,将调查结果填入厂商资料调查表中。
按照审查基准①质量②供应能力③价格④服务⑤管理选择其中评分最高者做为适用的固定供应(协作)厂商,可以保留一家或几家备用厂商。
2、审查大额采购合同。主要原料和辅料(原则上每批采购额大于10000元的或需预付款的采购项)应事先签订合同,以保证价格/供应量/质量/到货期。在执行《采购计划》前,采购人员必须按合同法的要求与供方洽谈有关合同条款,起草合同后报采购管理小组审查后方可与供方签订供需合同。
3、监管采购过程。对采购过程中的违规行为和徇私舞弊人员提出处分意见。
第十一条 采购人员职责
1、按照公司领导的安排,根据采购计划,依照公司规定的采购程序进行采购;
2、起草采购合同初稿,采购人员有义务为本公司争取最有利的合同条款;
3、协助公司领导制定采购计划;
4、按照采购管理小组的要求对供应商(协作商)进行市场调查;
5、采购人员应尽职工作,杜绝徇私舞弊。
第四章 采购作业流程
第十二条 采购的依据
1、销售部门的销售订单
A、对近期销售情况的分析;
B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测;
C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
2、生产部依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单
A、仓库材料安全库存量;
B、客户订单数量。
3、其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。
1.2.销售部门负责分析销售情况,并根据销售情况销售预测书面报告,将报告提交给公司管理层及财务计划部和生产部。
第十三条 申请采购
1、公司生产用原材料、辅助材料、外协与服务的采购一律由生产部统一申请采购,其他物品均由需求部门负责人进行申请采购,做到“谁使用谁请申请采购”的原则。
2、申请采购部门依据拟采购货品种类和数量后,即应填写“采购申请单”,分别报部门负责人审核,对于生产用物料,一律报生产部负责人审核,经总经理(或授权人)核准。申请采购单申请核准时,应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书面文件,作为申请的依据。
3、采购单经核准后,交采购人员进行采购。“采购单”一式四联,一联交采购部门,一联交财务,一联交仓库,一联留底备查。
第十四条 采购方式
1、采购部门进行货品采购的依据是经核准的“采购单”,并依据不同货品及数量、规格,确定不同的采购方式。
2、固定供应商采购:凡公司与该供应商签订了长期供应合同,则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购。
3、未指定固定供应商采购的,则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在2000元
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