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财务审计管理表格
◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
◎审计工作底稿
表-1
审计通知单
□定期
□不定期 年 月
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
核准:
复核:
制表:
表-2
审计表
编号:
审计事项
审计部门
审 计 记 录
单据
金额
正确性
说明
评
语
核准: 复核: 制表:
表-3
审计工作计划表
年 月
审计类别
日常
定期
不定期
核准: 复核: 制表:
表-4
审计报告表
年 月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备注
表 -5
财务抽查通知单
年月
抽
抽
查
查
日
人
期
员
抽
经
查
管
项
部
目
门
备
注
总经理
核准: 复核: 制表:
表-6
稽核工作计划表
稽核类别
稽核
项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核
人员
会同
人员
备注
日常
定期
不定期
起
讫
年 月
核准:
复核:
制表:
表-7
被审计单位基本情况表
年 月曰
年
账 册 编 号
凭 证 号 码
内容
摘要
金额
(元)
会议记录
审计结论
月
日
借
贷
审计组长(主审): 审计员: 复核: 审计日期:
表-8
审计业务专用发文稿表
签发
核稿:
主办单位: 拟稿人:
事由:
附件:
机密等级:
报:
发: 送:
打字: 校对: 审字: 第号 年 月曰
印份:
表-9
审计工作底稿
审计部门:
被审部门:
审计项目:
内容摘要:
所附凭证:
评价及建议:
被审部门意见:
审计组长(主审):
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