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工程结算审核报告
一、工程结算审核报告的核心价值与定位
工程结算审核报告是审核机构或专业人员在完成对施工单位提交的工程结算书及相关资料的全面审查后,出具的正式书面文件。其核心价值在于:
1.确认工程造价:通过系统的审核,最终确定符合合同约定及实际施工情况的工程总造价。
2.规范合同履约:审核过程也是对合同条款执行情况的检验,确保结算依据的合法性与合规性。
3.控制建设成本:通过专业的审核,剔除不合理费用,有效控制项目总投资,提高资金使用效益。
4.化解经济纠纷:客观公正的审核结论有助于减少或化解发承包双方在结算过程中可能产生的分歧与争议。
5.提供决策依据:为项目竣工财务决算、资产移交以及未来类似项目的投资估算提供重要参考。
因此,审核报告绝非简单的数字罗列或结论陈述,它是专业性、客观性与权威性的集中体现。
二、工程结算审核报告的规范构成
一份完整规范的工程结算审核报告,通常应包含以下主要部分。各部分的组织与表述需逻辑清晰,层次分明。
(一)报告标题与基本信息
报告标题应简明扼要,直接点明审核项目及报告性质,例如“XX项目工程结算审核报告”。
基本信息部分需清晰列出:
*项目名称:准确的项目全称。
*委托单位:通常为建设单位(业主)。
*施工单位:承担工程施工任务的单位。
*审核单位(若为第三方审核):受委托进行审核的咨询机构全称。
*项目编号(如有):便于归档和查询的内部编号。
*审核日期:报告出具的日期。
(二)审核概况
此部分旨在让阅读者快速了解审核工作的背景和整体情况。
1.项目概况:简要描述工程地点、主要建设内容、规模、结构类型、合同开工与竣工日期(或实际开工与竣工日期)、工程质量验收情况等。
2.审核范围:明确本次审核所涵盖的工程内容、专业范围(如土建、安装、装饰等)、以及涉及的合同标段等。需特别注明是否包含所有变更、签证及索赔事项。
3.审核依据:这是审核工作的基石,必须详尽列出。通常包括:
*工程施工合同及相关补充协议;
*经批准的初步设计概算、施工图设计文件及相关会审纪要;
*经确认的施工组织设计或施工方案;
*国家、地方或行业现行的计价规范、预算定额、消耗量定额、工期定额及相关取费标准;
*工程所在地当时的人工、材料、机械台班价格信息或市场价;
*经监理单位和建设单位(或其授权代表)签字确认的工程变更单、现场签证单、索赔审批文件;
*施工过程中形成的会议纪要、来往函件等与结算相关的资料;
*施工单位提交的全套结算资料(需注明提交日期及完整性情况);
*其他与工程结算相关的法律法规及政策文件。
4.审核方法与程序:简述所采用的审核方法,如全面审核法、重点审核法、对比审核法等,并说明审核工作的主要流程,如资料接收与核对、工程量核实、单价复核、取费审查、现场勘查(如有)、争议协调等。
(三)审核结果
这是报告的核心数据部分,应清晰、准确地呈现审核结果。
1.送审金额:施工单位提交的工程结算申报总金额。
2.审定金额:经过审核确认的工程最终结算总金额。
3.核减金额:送审金额与审定金额之间的差额(若为正数)。如存在核增,则单列核增金额。
4.核减(增)率:核减(增)金额占送审金额的百分比(可根据需要列出)。
此部分建议采用表格形式,使数据对比更加直观。同时,应对核减(增)的主要原因进行简要概述,为后续详细说明做铺垫。例如:“本工程主要核减原因为部分工程量计算偏差、个别材料价格偏高及部分签证依据不足等。”
(四)审核发现与调整说明
这是报告专业性的集中体现,需要详细阐述审核过程中发现的主要问题及相应的调整依据和计算过程。应按照一定的逻辑顺序组织,如分专业(土建、安装、装饰等)或分问题类型(工程量、单价、取费、变更签证等)进行说明。
1.工程量审核调整:列出主要分项工程中工程量审增或审减的项目名称、单位、送审数量、审定数量、差异数量及差异原因分析。例如,因图纸理解偏差导致的多算、因未按图施工或施工工艺差异导致的调整、因现场实际情况与图示不符导致的调整等。
2.综合单价(或定额子目)审核调整:说明在清单计价模式下,综合单价的调整情况;或定额计价模式下,定额子目套用是否准确、合理,换算是否正确等。重点分析因项目特征描述不符、定额套用错误、人工材料机械含量调整不当等原因导致的价差调整。
3.材料价格审核调整:对于主要材料(尤其是暂估材料、无价材料)的价格确认依据及调整情况进行说明。分析市场价格波动、采购渠道、品牌差异等对材料价格的影响。
4.各项费用计取审核调整:审查企业管理费、利润、规费、税金等各项费用的计取基数、费率标准是否符合合同约定及相关规定。
5.工程变更
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