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  • 2026-08-31 发布于四川
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财务公开自查自纠工作情况汇报

为严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》及上级财政部门关于财务公开工作的系列部署要求,进一步强化单位财务运行透明度,规范资金使用管理,防范廉政风险,保障干部职工及社会公众的知情权、参与权、监督权,我单位于202X年X月X日至X月X日,组织专班对202X-202X年两个年度的财务公开全流程工作开展了全面自查自纠,现将有关情况汇报如下:

一、自查工作总体开展情况

本次自查自纠工作坚持“问题导向、全面覆盖、纠建并举、注重实效”的原则,严格对照财务公开法定要求和上级考核标准,明确自查范围、细化责任分工、压实工作流程,确保自查不走过场、不留死角。

(一)组织保障到位

成立由单位主要负责人任组长,分管财务工作的副职任副组长,财务科、办公室、纪检监察室、各业务科室负责人为成员的财务公开自查自纠工作领导小组,领导小组下设办公室在财务科,具体负责自查工作的统筹协调、问题梳理、整改推进及材料汇总。同时印发《财务公开自查自纠工作实施方案》,明确“谁公开、谁负责,谁产生、谁审核”的责任机制,将自查任务分解到具体科室、具体岗位,形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局,为自查工作顺利开展提供坚实的组织和制度保障。

(二)自查范围明确

本次自查覆盖202X-202X年度所有应当公开的财务信息,具体包括:年度预决算报表及编制说明、“三公”经费预决算及执行情

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