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2025年财务工作总结报告(通用8篇)

2025年,财务部门严格围绕单位年度战略经营目标,以“合规筑基、价值提效、数智赋能”为核心工作主线,统筹推进各项核心财务工作落地,全年各项财务指标达成情况符合预期,为单位经营稳进提质提供了坚实的财务支撑。

全年预算管控工作坚持“刚性约束、动态调整、提质增效”原则,严格落实“两上两下”预算编制流程,组织覆盖12个业务部门、3家下属分子公司的预算编制评审工作,累计开展3轮预算方案集中会审,剔除业务部门申报的非必要、不合理预算项目27个,核减预算金额1842万元,最终确定年度预算总规模12.76亿元,其中经营性收入预算9.82亿元,成本费用预算8.35亿元,资

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