供方管理程序
文件编号:ITSMS-B-12
版 本:A/0
页 码:第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 5页
版本
更改履历
制订/修订
审批
生效日期
A/0
新版
编制
审核
批准
日期
20XX-01-02
日期
20XX-01-02
日期
20XX-01-02
分发栏:
⑴市场中心
⑵项目中心
⑶模具中心
⑷采购部
⑸品质中心
⑹货仓课
⑺财务部
⑻总经办
⑼人力资源中心
⑽设备课
⑾计划部
⑾生产中心
目的
规范采购管理并对采购过程进行控制,保证所采购的产品符合规定要求,同时对信息技术服务管理体系所涉及的供方需增加服务级别要求。
适用范围
适用于本公司与服务及固定资产的采购供方的控制管理活动。
术语定义
无。
职责
4.1公司管理者代表负责批准合格供方名单。
4.2信息管理部负责提供完整的采购信息,包括服务级别和产品的技术资料。
4.3各相关部门负责组织其相关供方的评价并负责相关产品、服务的采购。体系管理人员需参与对供方的评价,并负责监督检查对供方服务级别和质量控制。
4.4开发部及相关部门负责职能范围内的项目服务和外购产品的检验。
采购工作程序
5.1对供方的评价
5.1.1各相关部门分别对其相关的供方进行评价。
5.1.2采购分类:A类物资(主要设备、设施),B类服务(外协服务)。
5.1.3评价方法及评价内容
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