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- 2026-07-28 发布于河南
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2026年企业信息安全保密检查制度
为落实《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护条例》等法律法规要求,适应数字经济环境下企业信息资产安全管控需求,防范内部泄密、第三方数据泄露、违规使用AI导致的核心信息流失风险,保障企业核心利益与经营安全,特制定本信息安全保密检查制度,本制度适用于本企业及所有控股子公司、分公司、驻外办事处,覆盖企业全体正式员工、试用期员工、外包人员、驻场第三方合作人员、临时访客、脱密期内离职员工,所有涉及企业信息存储、传输、使用的场景与主体均需遵守本制度。
一、组织架构与职责分工
本企业设立信息安全保密检查领导小组,由企业主要负责人担任组长,首席信息官(CIO)、保密办公室主任担任副组长,成员包括各业务部门负责人、人力资源部负责人、法务部负责人、内部审计负责人,主要职责为:审批年度保密检查计划、审定重大检查结果与整改方案、落实保密检查专项经费、研究处理重大泄密事件,领导小组每季度召开一次专题会议,通报保密检查情况,部署下阶段工作。
保密办公室(挂靠信息安全部)为保密检查的具体执行部门,配置专职保密检查人员,主要职责为:制定年度保密检查计划、组织开展各类检查工作、汇总梳理检查发现的问题、建立问题整改台账、跟踪整改进度、开展保密知识培训、对接上级监管部门的保密检查工作、存档所有检查相关资料。
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