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国有企业的内部控制问题与对策探析
文,王晓旭
内部控制制度是指企业对有关财产物资、货币资金、有价证 常只是一个 “虚职”,而且缺少必要的常设机构。同时,由于公
券的收付,债权债务的发生和结算 ,资产的增减和费用的支付等 司法人治理结构的不完善,往往缺乏有效的控制措施。因此,它
经济业务。规定必须有两名或两名以上工作人员分工负责处理, 产生了大量无为的 “内耗”,无形 中提高了国有企业的经营成本。
以起到相互制约作用。建立企业内部控制制度可以有效保护国有 三、产权关系不明晰
企业财产的安全完整,保证会计信息真实可靠,保障经济活动协 产权制度改革是公司法人治理结构的核心.而规范的公司法
调有效的运转。随着市场竞争环境 日趋激烈复杂和国家对资源性 人治理结构,关键要看董事会能否充分发挥作用。但在我国现阶段.
企业的监督力度加强,建立有效的国有企业完善的公司治理结 国有公司的法人治理结构不够完善,甚至是有形无实,有不少国有
构,完善和加强国有企业内部控制制度,就成了国有企业的必然 企业在改革过程中,一味地 “放权让利”,致使原厂长负责制的领
选择。 导班子现在既是经理层又进入董事会,董事会成员和经理成员高
度重叠,致使国有企业产权主体缺位、权责不清,内部控制的受益
国有企业内部控制存在的主要问题 主体模糊。这种责权不分的公司治理结构,导致国有资产管理机构
企业内部控制制度分为内部管理控制与内部会计控制制度 对经营者不能实施有效控制,作为代表公司股东的控制主体(董事
两大类。内部控制贯穿于企业经营管理活动的各个方面,只要企 会)也就形同虚设。
业存在经济活动和经营管理,就需要加强内部控制,就必须建立 四、监督机制不健全
相应的内部控制制度。目前,我国大多数国有企业内部控制存在 目前有很多国有企业监督评价主要依靠内审部门来实现。而
的问题很多。其主要表现在 以下几个方面 : 有些企业的内审部门隶属于财务部门,与财务部 同属一人领导。内
一 部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外.在 内审的职能上,很
、 观念落后。认识不足
我国的国有企业内部控制起步较晚,与发达国家相比仍有明 多企业的内部审计工作仅仅是审核会计帐 目,而在内部稽查、评价
显的差距。许多国有企业对内部控制的认识还停留在 内部牵制和 内部控制制度是否完善和企业 内各组织机构执行指定职能的效
内部控制阶段,还有很多人认为内部控制就是内部监督。企业大 率等方面,却未能充分发挥相有的作用。
多把内部控制看作是一堆堆的手册、各种文件和制度;也有的企 五、风险意识淡薄
业把内部成本控制、内部资产安全控制等视为内部控制 ;有的企 入世后 。国内外市场竞争越演越烈.市场风险越来越高,而
业甚至对内部控制的认识还停留在感性阶段。由此导致我国国有 我国国有企业在某些方面还停留在计划经济条件下卖方市场的
资产大量流失的案例不胜枚举。目前一些国有企业对内部控制的 经营意识上。一味认为亏损、盈利无所谓 ,反正都是国家的,根
认识存在两种倾向:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营 本没有风险意识。如近年来,很多国有航空公司盲目投机航油期
管理方式,认为只要能够规范化操作就行了.不必考虑是否先进。 货,由于期货市场的不景气,大部分国有航空企业形成了巨额经
二是虽然大家意识到改革的必要性,但是容易片面强调改革组织 营亏损,有的甚至血本无归。给国家造成 了巨大的损失。
结构的重要性,忽视了内部控制方式的强化 ,这就使公司的改革同
微观治理机制相左。
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