亨通炊具公司生产管理制度.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
                   武汉亨通炊具有限公司 PAGE 【 PAGE 3 】 生产管理制度 1、采购管理制度 …………………………………………………… 2、仓库管理制度 …………………………………………………… 3、供方原则 ……………………………………………………… 4、物资出入管理制度 ……………………………………………… 5、安全管理制度 …………………………………………………… 6、合同评审制度 …………………………………………………… 7、成本考核制度 …………………………………………………… 8、工艺文件编号办法 ……………………………………………… 9、图样及文件更改办法 …………………………………………… 10、模具管理制度 ………………………………………………… 11、技术文件管理办法 ……………………………………………… 12、工艺监督执行管理条例 ………………………………………… 13、工艺管理制度 …………………………………………………… 14、成品抽检制度 …………………………………………………… 15、返工品管理办法 ………………………………………………… 16、工废考核管理制度 ………………………………………………… 17、文件编号管理制度 ………………………………………………… 18、无油烟炒锅质量指标质量规定 …………………………………… 19、铸铁锅管理制度 ………………………………………………… 20、包装质量管理制度 ………………………………………………… 21、质量指标管理制度 ………………………………………………… 22、质量奖惩、索赔制度 …………………………………………… 24、过程质量监视管理办法 ………………………………………… 生产管理制度 采购管理制度 采购管理制度 目的:确定采购工作标准,规范采购作业程序。 范围:供应部 招标制度 年度采购物资招标 1、 每年11月中旬,确定下一年度准备招标的采购物资。 2、 由公司领导指定人员成立招标小组,招标小组全权负责整个招标工作事宜。 3、 各部门参加招标小组的成员,必须服从小组的工作安排,完成赋予的工作任务。 4、 招标小组负责制定推进计划,并按计划督导小组成员按计划完成工作。 5、 每个投标厂家的资料(营业执照复印件、产品简介、公司宣传手册)均须归类存档,妥善保管。 6、 评标过程中,以价格、质量、发票类别、保证金额度、交货期为依此评审标准来评议入围供应商。 7、 对入围供应商进行实地考察,主要了解了解供应商设备、技术、工艺及质量管理水平,并提取样品检验。 8、 质控部对样品进行检测、产品开发部确认合格后,结合整个考核结果出具书面意见,每类物资由招标小组最终确定两家合作供应商。 9、 签定供货合同,并开始小批量试产,若连续三批样品不合格,则重新寻找新的供应商。 临时招标 1、 招标对象为单项物品在5万元以上、或总金额20万以上的采购物资。 2、 由业务员对外发布采购信息,要求供应商按要求(品牌、技术指标、交货期、付款条件等)报价。报价厂商须在5家之上。 3、 由技术部门对各厂商提报的技术指标进行评议,确定符合我方条件的厂商(2家以上)。 4、 由业务员在符合技术标准的厂商中,确定价格占优势的作为合作伙伴。 5、 签定供货合同,督促供方履行合同。 6、 物资到达后,质控部进行检验,合格则办理入库手续;不合格则按合同相关条款办理。 二、采购管理制度 大宗物料采购 1、 每月底业务员根据生产计划,结合当前库存物资的数量,分解出采购订单。 2、 将采购订单传真给相关的供应商,并随时保持联系,跟催供方按时、按品种送货。 3、 对于无法及时供应的物资,须在第一时间通知生产部,告知准确到达的日期。 4、 遇到临时插单、增补的生产计划,在下达采购计划时,对已经采购物资的运输节奏进行调整,减缓运输批次,减少库存的压力。 5、 采购物资到达后,仓库按要求办理入库手续。如仓库实收数与送货清单有出入,须在第一时间与供方沟通,查明原因并及时处理。 6、如有质量问题,由质控部出具处理意见:若是代用,按代用物品办理入库手续;若是退货,由业务员与供 方协调,安排退货事宜。 7、 务员跟催供应商当月的发票在当月25日前送到公司,以便入帐。 8、 每月根据合同要求安排付款。 零星物资采购(办公劳保类) 1、 每月25日,各部门将下月的办公用品、劳保用品需求计划分别报办公室、生产部进行汇总。 2、 汇总表于当月28日交给供应部。 3、 业务员根据合同上确定的单价,

文档评论(0)

。。 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档