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2026年建筑装饰公司检验报告审核签发管理制度
第一章总则
第一条制度目的
为规范公司装饰材料、施工过程及竣工工程检验报告的审核签发工作,确保检验数据真实准确、报告内容合规完整,为材料验收、工程质量判定及项目交付提供可靠依据,防范质量风险,维护公司工程质量声誉,结合建筑装饰行业特点及公司实际,制定本制度。
第二条编制依据
本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210)等法律法规及行业标准,结合公司质量管理、工程管理等相关制度制定。
第三条适用范围
本制度适用于公司所有建筑装饰项目相关检验报告的审核签发工作,包括装饰材料进场检验报告(如石材、板材、涂料、壁纸、五金、灯具等)、施工过程检验报告(如隐蔽工程验收报告、分项工程质量检验报告等)、竣工工程综合检验报告,涵盖公司内部质量部门出具的检验报告及第三方检测机构提供的检验报告。
第四条核心原则
真实性原则:检验报告数据必须来源于实际检验过程,严禁伪造、篡改检验数据,确保报告反映真实质量状况。
准确性原则:检验方法需符合国家标准或行业标准,检验操作规范,数据计算无误,报告结论与检验数据一致。
完整性原则:检验报告需包含委托信息、样品信息、检验项目、检验依据、数据结果、结论建议等关键内容,无遗漏缺失。
时效性原则:检验完成后需在规定时限内完成审核签发,避免因报告延迟影响材料进场、工程施工或项目交付进度。
责任追溯原则:明确审核签发各环节责任人,确保每一份报告均可追溯至检验人员、审核人员及签发人员,便于质量问题溯源追责。
第二章组织架构与职责分工
第五条组织架构
公司检验报告审核签发工作由质量部牵头负责,协同工程部、采购部、设计部及第三方检测机构(如需)开展。质量部设立检验报告管理小组,组长由质量部负责人担任,成员包括专职检验员、审核员及签发人,确保审核签发流程有序推进。
第六条各主体职责
质量部
检验员:负责按标准开展材料或工程检验,如实记录检验过程与数据,填写检验报告初稿,确保数据真实、记录完整;收集检验所需的样品信息、委托单、技术标准等资料,对检验过程中发现的异常情况及时上报。
审核员:负责对检验报告初稿进行审核,包括检验依据是否合规、检验项目是否完整、数据计算是否准确、报告格式是否规范;核查检验过程记录与报告数据的一致性,对审核发现的问题提出修改意见,督促检验员整改。
签发人:由质量部负责人或其授权的资深技术人员担任,负责对审核通过的报告进行最终签发;确认报告结论符合质量要求,对报告的合法性、有效性负责;审批报告的补发、更正或作废申请。
采购部
提供材料进场检验所需的采购合同、材料清单、技术参数要求等资料;配合质量部核对进场材料的型号、规格、数量与检验样品的一致性;对检验不合格材料的处理(如退换货、索赔)提供支持,跟踪处理结果。
工程部
提供施工过程检验及竣工检验所需的工程图纸、施工方案、隐蔽工程记录等资料;配合质量部开展现场检验,确保检验区域具备检验条件;对检验中发现的工程质量问题组织整改,反馈整改结果。
设计部
提供材料及工程检验的技术标准、设计要求,明确检验项目的合格判定标准;对检验报告中涉及设计符合性的内容进行确认,协助解决因设计要求与检验结果不符的问题。
第三方检测机构
按委托协议要求开展检验工作,出具符合规范的检验报告,提供检验过程的原始记录备查;对报告内容的真实性、准确性负责,配合公司质量部开展审核,对审核疑问及时解答。
第三章检验报告编制要求
第七条报告基本要素
每一份检验报告需包含以下核心要素,确保内容完整:
报告标识:包括报告编号(按公司统一编码规则编制,含年份、项目代号、报告类型)、报告名称(如“XX项目石材进场检验报告”)、签发日期。
委托与样品信息:委托部门、委托日期、项目名称、样品名称、型号规格、生产厂家、进场批次(材料)或检验部位(工程)、样品数量及状态。
检验信息:检验依据(如国家标准编号、行业标准名称)、检验项目、检验方法、检验设备名称及编号(如需)、检验环境条件(如温度、湿度,如需)。
检验结果:分项目列出检验数据,注明单位及合格标准;对定性项目明确“合格”或“不合格”,对定量项目如实填写数据,超出合格范围的数据需标注异常。
结论与建议:根据检验结果给出明确结论(如“该批次材料符合XX标准要求,同意进场使用”或“该分项工程检验不合格,需整改后复检”);对不合格项提出具体整改建议,明确复检要求。
签字确认:检验员、审核员、签发人需手写签字(或电子签章,需符合电子签名法规),注明签字日期;第三方检测机构出具的报告需加盖机构公章及CMA(中国计量认证)标志(如需)。
第八条数据记录要求
检验员需如实记录检验数据,做到
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